你好,可以把費(fèi)用少點(diǎn),利潤就多了,那就不會繳多了。
我在的公司是一般納稅人(微型企業(yè)),稅務(wù)局打電話說往年所得稅多繳了,讓我調(diào)平,我不會
老師,剛剛稅務(wù)局打電話讓我調(diào)19年的企業(yè)所得稅,說多交1199,讓我調(diào)平,具體我在電子稅務(wù)局哪里調(diào)呀
老師,我司在一個(gè)小鎮(zhèn),去年開票120多萬。上周鎮(zhèn)上稅務(wù)局給老板打電話說市里稅務(wù)局預(yù)警了,說我司所得稅稅負(fù)率低! 是稅務(wù)局打電話沒錯(cuò)老板認(rèn)識但我分辨不出情況真假,不應(yīng)該給財(cái)務(wù)打電話通知嗎?是不是過節(jié)了想讓老板意思意思找的借口? 還是我周一給市里稅務(wù)局打電話問問?
請問老師現(xiàn)在正在進(jìn)行所得稅匯算清繳,我2021年度是小型微利企業(yè)享受了所得稅優(yōu)惠政策,但是2020年不是,稅務(wù)局的專管員給我打電話,說我們2021年不符合小型微利企業(yè)的政策,因?yàn)?020年的時(shí)候我們不是小型微利企業(yè)。小型微利企業(yè)的判定跟以前的年度也有關(guān)系嗎?
2022年企業(yè)所得稅稅率是多少?我們企業(yè)盈利了212萬,需要繳納多少企業(yè)所得稅?我們公司屬于一般納稅人,小微企業(yè)
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)差額計(jì)稅還可以進(jìn)行勾選抵扣嗎
老師這道題是怎么算的?
老師好!貿(mào)易企業(yè)首次報(bào)關(guān)出口,第一單不想退稅,會不會影響下次申請退稅?如果不退稅的話,我在申報(bào)上應(yīng)該怎么操作?
老師您好。我有個(gè)不是勞務(wù)公司的公司但是經(jīng)營范圍里有勞務(wù)服務(wù)這一項(xiàng)。這個(gè)公司接了一個(gè)活有工人給他們干活了。然后對方公司給打款。給他們開發(fā)票開的勞務(wù)服務(wù)。那這個(gè)不是勞務(wù)公司給開的這一項(xiàng)。屬于勞務(wù)公司嗎算違規(guī)嗎?可以給這么開嗎?
個(gè)稅申報(bào)的本期收入沒超過5000,為什么有應(yīng)納稅額呀
但是是2018年的所得稅,稅務(wù)局建議我調(diào)平,費(fèi)用是沒法改了
你就改申報(bào)表,不用改賬呀
但是是2018年的所得稅,稅務(wù)局建議我調(diào)平,費(fèi)用是沒法改了
你把申報(bào)表改了就行,重新交,稅局要你調(diào),肯定會讓你改,
就是按照所得稅多繳金額和稅率算出營業(yè)收入,再重新填表申報(bào)嗎
就是按照所得稅多繳金額和稅率算出營業(yè)收入,再重新填表申報(bào)嗎
是的。其他地區(qū),有的讓調(diào)費(fèi)用,各地要求不一樣,反正調(diào)平就好了。