你好 印花稅 你們應(yīng)該是按合同簽訂的金額來(lái)報(bào)的 。 你們現(xiàn)在是繳納印花稅是嗎? 不是看預(yù)繳的金額

建筑在異地預(yù)繳外經(jīng)證金額是147.1元(不是按照開(kāi)票金額計(jì)算的),在申報(bào)印花稅時(shí)應(yīng)按照實(shí)際預(yù)繳納的稅額計(jì)算扣除還是按照繳納的金額扣除?
增值稅預(yù)繳稅款里印花稅是按銷售額預(yù)繳還是按銷售額+扣除金額預(yù)繳?
異地預(yù)是按合同金額預(yù)繳印花稅,實(shí)際開(kāi)票金額大于合同金額,外管證已經(jīng)注銷,印花稅還用補(bǔ)繳嗎?怎么補(bǔ)繳
預(yù)繳土地增值稅的計(jì)稅依據(jù),是銷售額減去預(yù)繳的增值稅,還是銷售額除以1.09
增值稅預(yù)繳稅款表銷售額是7791475.38,扣除金額應(yīng)該怎么填?
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開(kāi)票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫(xiě)委托付款證明嗎?
咨詢費(fèi)開(kāi)票是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)咨詢費(fèi)嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)的上,但是問(wèn)題是有一張需要進(jìn)項(xiàng)稅專票抵扣的,我沒(méi)認(rèn)證抵扣 錯(cuò)誤按照旅客運(yùn)輸服務(wù)手動(dòng)填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實(shí)是那么多,但是專票2張沒(méi)抵扣
剛才問(wèn)題問(wèn)錯(cuò)了,就是11月份報(bào)稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說(shuō)送貨單開(kāi)了10臺(tái),出口六臺(tái),內(nèi)銷四臺(tái),送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,哪個(gè)位置填寫(xiě)數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號(hào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑行業(yè)開(kāi)具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會(huì)計(jì)分錄,收到供應(yīng)商的會(huì)計(jì)分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)每種數(shù)量都多開(kāi)80,然后這樣配單會(huì)剩一點(diǎn)點(diǎn),會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題嗎,
你好老師,有沒(méi)有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策

