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問(wèn)題:我們公司是有限合伙,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)繳納的個(gè)稅是從股東個(gè)人卡上直接扣錢的。然后我們的賬務(wù)很簡(jiǎn)單的,每個(gè)月就只有打給股東個(gè)人卡上的經(jīng)營(yíng)所得 所以我想問(wèn)一下 1.打入股東卡上的錢的分錄;2.繳納個(gè)稅的分錄

2020-11-05 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-05 14:34

1借其他應(yīng)收款貸銀行存款 2借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶9950 追問(wèn) 2020-11-05 14:35

那我其他應(yīng)收款年底肯定有余額啊

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:39

借方余額的嗎 做分紅

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快賬用戶9950 追問(wèn) 2020-11-05 14:42

我現(xiàn)在就是這樣做的啊,說(shuō)不對(duì)

我現(xiàn)在就是這樣做的啊,說(shuō)不對(duì)
我現(xiàn)在就是這樣做的啊,說(shuō)不對(duì)
我現(xiàn)在就是這樣做的啊,說(shuō)不對(duì)
我現(xiàn)在就是這樣做的啊,說(shuō)不對(duì)
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快賬用戶9950 追問(wèn) 2020-11-05 14:43

我現(xiàn)在賬上是:1.支付經(jīng)營(yíng)所得分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 2.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)收款 3.轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:45

你好 最后那個(gè)借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn)貸我其他應(yīng)收款

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快賬用戶9950 追問(wèn) 2020-11-05 14:46

嗯 所以哪個(gè)是正確的

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:47

最后那個(gè)借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn)貸我其他應(yīng)收款 2020-11-05 14:45 分紅

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快賬用戶9950 追問(wèn) 2020-11-05 14:51

這個(gè)老師說(shuō)我不用做個(gè)稅分錄。因?yàn)椴粓?bào)銷。只做利潤(rùn)分配就好

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:52

需要做 這個(gè)從個(gè)人支付的 但是實(shí)際你們的所得稅

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快賬用戶9950 追問(wèn) 2020-11-05 14:52

上個(gè)月沒(méi)有給其中一位股東支付所得,他明細(xì)下的其他應(yīng)收款是貸方余額 財(cái)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:54

這個(gè)月補(bǔ)做上就可以

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快賬用戶9950 追問(wèn) 2020-11-05 14:56

那現(xiàn)在我10月份的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)了 我轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里的金額,就是扣除個(gè)稅的金額是吧

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:58

你好 是的 是這么個(gè)金額

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快賬用戶9950 追問(wèn) 2020-11-05 15:08

財(cái)表是負(fù)數(shù)咋整 調(diào)到其他應(yīng)付里嗎 我可以先不做轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的分錄吧 還是往股東卡里打了錢就得做這個(gè)分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-11-05 15:16

重分類到其他應(yīng)付款 可以

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1借其他應(yīng)收款貸銀行存款 2借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)收款
2020-11-05
同學(xué),你好 個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,那這利潤(rùn)給合伙人 借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:銀行存款
2025-04-11
同學(xué)你好 對(duì)的 零申報(bào)就可以
2021-07-15
你好,學(xué)員,不行的,因?yàn)椴皇悄銈兊墓蓶|
2022-05-30
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