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老師你好!這張票代開的,款項收到后,從公司賬戶轉給個人,是計這個人的往來,算還款嗎?借:其他應付款-某人 貸銀行,這樣做合計嗎?謝謝!

老師你好!這張票代開的,款項收到后,從公司賬戶轉給個人,是計這個人的往來,算還款嗎?借:其他應付款-某人 貸銀行,這樣做合計嗎?謝謝!
老師你好!這張票代開的,款項收到后,從公司賬戶轉給個人,是計這個人的往來,算還款嗎?借:其他應付款-某人 貸銀行,這樣做合計嗎?謝謝!
2020-11-05 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-05 10:43

你好!代開這個是你們應付了

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快賬用戶1453 追問 2020-11-05 10:52

老師你好!這張票是我們開出的,幫別人開的,現(xiàn)在收到錢,款要轉出去,要從公司轉給個人,怎么做合計?謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-11-05 10:52

你好!你是幫這個個人開?

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快賬用戶1453 追問 2020-11-05 11:01

也不知是幫誰開的(老板讓開 的) ,票開了45000元,現(xiàn)在款到了40000元,扣下5個點(2250元),剩余37750元轉給個人,分錄該怎么寫?謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-11-05 11:03

你好!這個做不了,除非個人給你開37750的發(fā)票。不然你沒辦法平。 要么你就私下給37750錢給他,就不用入賬了。

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快賬用戶1453 追問 2020-11-05 11:41

老師你好!私下給37750錢給他,公司沒有其他流動資金(公司沒有現(xiàn)金),現(xiàn)在款進了公司賬戶,又不能從公司賬戶轉給他,對外的賬該如何處理?謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-11-05 11:42

你好!對外的賬務處理不了,因為這樣本身就屬于虛開發(fā)票,是違法的

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快賬用戶1453 追問 2020-11-05 12:04

老師你好!對方如果提供發(fā)票,是提供設計費發(fā)票嗎?算外請的設計師的設計費,做無票分錄借:勞務成本-人工費 貸:銀行 ?匯算清繳時調增所的稅可以嗎?這個要考慮個稅嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-11-05 13:41

你好!可以是可以,但是也是一樣要考慮個稅。

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快賬用戶1453 追問 2020-11-05 14:39

老師你好!1、公司有一員工,交了社保沒發(fā)工資,是否可以做這個員工的工資,作為設計的成本,將款轉給這個員工,再由這個員工將款私付那個人?2、為了不交個稅,工資表做7個月是否合理(設計一個項目耗時7個月會不會太長)?謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:51

你好!操作可以操作的了,但是違法。

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快賬用戶1453 追問 2020-11-05 15:10

老師你好!虛開的設計服務發(fā)票當作自有項目來做,收入進公司賬戶,設計成本以自有員工的工資做成本,外賬能看出是虛開嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-11-05 15:13

你好!做的好是不容易看出來了。

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快賬用戶1453 追問 2020-11-05 15:32

老師你好!一次性發(fā)一個員工5個月的工資作為設計的成本合適嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-11-05 15:35

你好!操作是可以的。畢竟設計費是多少,本身也沒有標準。

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快賬用戶1453 追問 2020-11-05 15:49

老師你好!由勞務成本-工資轉入主營業(yè)務成本的,主營業(yè)務成本二級科目寫勞務成本嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:10

你好!可以的,可以這樣。

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你好!代開這個是你們應付了
2020-11-05
你好,你們是代收代付的嗎?是的話可以。
2022-01-06
您好!可以的。做合同是可以的了 你借錢進來是做實收資本?
2021-11-19
是的,就是那樣做的哈
2024-01-31
你的分錄是正確的。收到賠款時,借:銀行存款,貸:其他應付款 - 個人;支付給個人時,借:其他應付款,貸:銀行存款。
2024-12-26
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