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老師您好,我公司是銷售汽車4S店,10月銷售汽車廠家有活動,銷售一臺汽車,廠家就抽獎188元,然后我公司就兌現(xiàn)給客戶,這筆業(yè)務怎么處理?

2020-11-05 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 09:27

你好,這個錢是廠家出對吧?那就做其他應付款

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快賬用戶6558 追問 2020-11-05 09:32

老師,廠家兌現(xiàn)給我們公司錢是折讓到車款里,而這筆188元是我們公司兌現(xiàn)給客戶

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齊紅老師 解答 2020-11-05 09:34

借:應付賬款? 貸:銀行存款

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快賬用戶6558 追問 2020-11-05 09:35

老師這不是銷售費用?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 09:36

這個錢不是你公司承擔的,當然不會是你公司費用呀

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快賬用戶6558 追問 2020-11-05 09:36

是為促銷汽車而做的活動?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 09:39

這個錢不是你公司承擔的,當然不會是你公司費用呀 2020-11-05 09:36:01

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快賬用戶6558 追問 2020-11-05 12:48

老師,我們公司是先預付賬款給廠家,車子的發(fā)票到了,我們就沖預付賬款,那這筆促銷抽獎活動可不可以也做預付,等廠家兌現(xiàn)折讓給我們,就沖了

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齊紅老師 解答 2020-11-05 12:49

可以的,那你把上面的應付改成預付就行了。

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快賬用戶6558 追問 2020-11-05 14:10

好的老師,謝謝辛苦您了!

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:12

不客氣,方便請五星好評一下,謝謝。

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你好,這個錢是廠家出對吧?那就做其他應付款
2020-11-05
1.收到客戶車款8萬,同時與客戶簽訂代銷協(xié)議,明確雙方的權利和義務。 2.將車款8萬支付給其他汽車銷售公司,并由其他汽車銷售公司開具78000元的發(fā)票。 借:銀行存款 80000 貸:其他應付款或其他往來科目 78000 貸:應交稅費-應交增值稅 2000 3.每月末匯總代銷收入和成本,計算出應繳納的增值稅和其他稅費。 借:其他應付款或其他往來科目 2000 貸:應交稅費-應交增值稅 2000 借:應交稅費-應交增值稅 2000 貸:銀行存款 2000 4.申報納稅時,根據(jù)當?shù)囟悇站值囊?,將代銷收入和成本填入相應的納稅申報表中,并繳納相應的稅費。 需要注意的是,代銷業(yè)務涉及到的稅收問題比較復雜,具體的納稅申報表填寫和稅費計算可能因地區(qū)而異,建議咨詢當?shù)囟悇詹块T或?qū)I(yè)稅務人員,以確保合法合規(guī)經(jīng)營。
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