同學(xué)你好 由銷售方代開發(fā)票
企業(yè)食堂菜款可以用企業(yè)代開農(nóng)副產(chǎn)品普票嗎?
老師好!農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)銷售企業(yè)(稅務(wù)只備案了財(cái)稅2012-75號(hào)文件)給我們企業(yè)開具零稅率的蔬菜豆制品肉制品普票可以嗎?江蘇省的企業(yè)
老師,生產(chǎn)企業(yè)食堂買菜開的發(fā)票,我計(jì)入制造費(fèi)用可以嗎?
農(nóng)副產(chǎn)品企業(yè),蔬菜,蛋肉批發(fā)零售送貨給食堂(不是自產(chǎn)自銷的),增值稅受30萬限制嗎?增值稅免稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問普票農(nóng)產(chǎn)品食堂購買蔬菜開普票稅率是0可以嗎?
老師生產(chǎn)型企業(yè)計(jì)算稅的時(shí)候,是不是都有個(gè)虛擬稅,例如虛擬進(jìn)項(xiàng)稅,虛擬稅負(fù)率等?有啥用
首單退稅是散貨拼柜的嗎,有的話怎么解決提單這個(gè)收發(fā)貨人跟報(bào)關(guān)單上對(duì)應(yīng)不上的問題
給項(xiàng)目上的員工公寓購買的床、桌子、衣柜等怎么做分錄?
一般納稅人,收到這種發(fā)票怎么入賬?
比如我們是乙方,銷售服務(wù)商務(wù)簽了合同回來,合同價(jià)100萬,分批結(jié)算的,然后達(dá)到結(jié)算條件,商務(wù)去請(qǐng)款20萬,要會(huì)計(jì)開20萬發(fā)票,然后也開票了,但是甲方最后只給了10萬,那應(yīng)收賬款是20-10呢還是100-10
老師,看增值稅的納稅申報(bào)表,附表五里面顯示有留底稅額,但是主表里不顯示留底稅額!主表里顯示要繳納增值稅。但是附表里有顯示附稅都有留底都減免了,請(qǐng)問老師這是什么情況?
記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。是本月就開始攤,還是下月
我是小規(guī)模納稅人,比如我現(xiàn)在想開票,確認(rèn)已經(jīng)收到的往來款,我想確認(rèn)1000的收入,那我開票的含稅金額金額是多少,
自然人a向公司B轉(zhuǎn)讓2000萬股權(quán),是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在B公司就這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納了印花稅,自然人a還需要繳稅嗎?
老師,公司采購鎖,還有很多和鎖一起送過來的零件,對(duì)方只能開鎖,不能開零件,這樣可以嗎
我原來是公司的會(huì)計(jì),現(xiàn)在轉(zhuǎn)做出納了,我之前在稅務(wù)局實(shí)名認(rèn)證了的,現(xiàn)在我要去稅務(wù)局更正嗎?
如果不是你報(bào)稅 可以去變更