你好,會(huì)影響增值稅的 無票收入,也需要交增值稅。
請(qǐng)問下,沒有開銷項(xiàng),申報(bào)時(shí)填的收入會(huì)影響增值稅嗎?
老師好,我公司因?yàn)闆]有收入沒有銷項(xiàng),從注冊(cè)到現(xiàn)在都是零申報(bào)增值稅,其實(shí)有進(jìn)項(xiàng),在報(bào)稅的時(shí)候不填寫進(jìn)項(xiàng)那張表可以嗎,會(huì)影響將來有收入再抵扣嗎
老師,請(qǐng)問一下,這個(gè)月確認(rèn)的收入,下個(gè)月開票,對(duì)增值稅申報(bào)有影響嗎?
老師,我們有可以直接抵扣的進(jìn)項(xiàng),比如火車票代扣代繳增值稅,但是目前沒有收入是籌建期增值稅都是0申報(bào)沒填進(jìn)項(xiàng)。我想問的是,這些進(jìn)項(xiàng)以后等有收入了再申報(bào)增值稅的時(shí)候填進(jìn)去,是否有影響?
老師請(qǐng)問一下銷項(xiàng)稅額和增值稅申報(bào)表的稅額有誤差有影響嗎
增值稅分錄多計(jì)提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購(gòu)合同,不是開13%嗎,
運(yùn)輸公司發(fā)票怎么開具?
新公司法下,新成立的公司需要多久繳納完注冊(cè)資金
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
那0申報(bào),那些收入都填0就行是吧?
你好是的,填寫零就可以啊。
那填綜合所得收入按工資填可以嗎
你好不可以的。 申報(bào)的時(shí)候也不是工資
昨天已經(jīng)申報(bào)了,那還能重新改嗎?
去稅務(wù)局那邊修改。
在自然人稅收管理繳費(fèi)客戶端報(bào)的綜合所得不是報(bào)的個(gè)稅嗎?
之前有老師說過跟公司稅收沒關(guān)系啊。難道是錯(cuò)的?
是的 是工資個(gè)稅 也有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
難道錯(cuò)了嗎?有點(diǎn)不理解
你好,你要更正增值稅還是個(gè)稅。
自然人稅收管理系統(tǒng)里申報(bào)的綜合所得是報(bào)個(gè)稅吧?
你好是的,申報(bào)的是工資,個(gè)稅 也有可能是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
就是這個(gè)。那只能在重新改了對(duì)嗎?
那你們平臺(tái)老師講得都不一樣啊
你申報(bào)的有錯(cuò)誤嗎?
之前一直是0,后面說是薪資不能0申報(bào)。所以填了數(shù)字。申報(bào)后是應(yīng)交繳稅為0
發(fā)了工資嗎?你零申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了什么提示?