你好 外購(gòu)銷售的不用
我們是啤酒經(jīng)銷商,偶爾賣了一次洋酒,開了發(fā)票出去,需要繳納消費(fèi)稅嗎?
某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): ?(1)向某超市按不含增值稅每噸售價(jià)3000元銷售甲類啤酒80噸; ?(2)向某煙酒專賣店銷售白酒40噸,取得不含稅收入480 000,另外收取隨同白酒出借的酒壇押金28 250元; ?(3)接受乙企業(yè)委托,將大米5噸(折市價(jià)12 000元)委托加工散裝米酒,加工產(chǎn)品(9噸米酒)當(dāng)月收回,收取加工費(fèi)4000元、增值稅520元。 ?(其他相關(guān)資料:所有應(yīng)認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過(guò)了認(rèn)證;甲類啤酒的消費(fèi)稅稅率250元/噸;白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克;) ? ?要求:(1)計(jì)算酒廠銷售甲類啤酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額; ??(2)計(jì)算酒廠銷售白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額; ??(3)計(jì)算酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。??
我們公司委托某酒廠加工白酒,我們將收回的白酒全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒6噸,每頓不含稅單價(jià)為8000元,這一部分是否要算消費(fèi)稅。 回答是: 委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于直接銷售的不需再交消費(fèi)稅,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品并銷售的,需繳納消費(fèi)稅,但可扣除委托加工已納消費(fèi)稅。 問(wèn)題1.受托方不是已經(jīng)代收代繳了消費(fèi)稅嗎?為什么還要分直接出售和連續(xù)生產(chǎn)來(lái)判斷是否征稅
你好!我們公司是啤酒代理經(jīng)銷商,總公司給我們開的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我們下邊的經(jīng)銷商不要發(fā)票,所以我們一直也沒(méi)開銷 項(xiàng)發(fā)票,我想問(wèn)下你看是客戶要不要我都開出來(lái)還是直接申報(bào)稅的時(shí)候填開票收入,不要開發(fā)票了呢
樂(lè)平白酒廠2020年7月生產(chǎn)并銷售A型號(hào)白酒1于2000斤),每噸不含稅售價(jià)2000元;2020年8月生產(chǎn)并銷售給天空商城B型號(hào)白酒0.5噸(等于1000斤),每噸不含稅售價(jià)80000元,開具了增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)該白酒廠7月與8月需要繳納多少消費(fèi)稅? ▁如果天空商城2020年9月將該批B型號(hào)白酒(0.5 噸)全部售出,取得銷售收入60000元,請(qǐng)問(wèn)需要繳納多 少增值稅?需要繳納消費(fèi)稅嗎?
小規(guī)模一個(gè)季度不超30萬(wàn)是免稅的嗎
老師好,空調(diào)打孔可以開工程服務(wù)嗎
老師,麻煩問(wèn)下,在建廠期間發(fā)生的檢測(cè)費(fèi)用和安全費(fèi)用是在建工程還是別的費(fèi)用
老師,就是報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候,不是本公司的領(lǐng)導(dǎo),可以簽字嗎?
去年沒(méi)有確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么結(jié)賬
老師,我們1-4季度企業(yè)所得稅報(bào)收入一千多萬(wàn),但是在匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該確認(rèn)收入四千多萬(wàn),這個(gè)收入差了兩千多萬(wàn),存不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師企業(yè)交增值稅還要算波動(dòng)率嗎?
你好,老師,勞務(wù)服務(wù)跟建筑服務(wù)的范圍有什么不同
請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司給我們開票按這個(gè)項(xiàng)目可以嗎,物業(yè)公司是代付過(guò),我們企業(yè)在小區(qū)供熱用電費(fèi)用交給他
我們公司小規(guī)模,股東都是法人股,其中一個(gè)法人股是國(guó)企,站股41%,我們用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司辦公室房屋租賃期自2025 年 6 月 1 日 至 2028 年 5 月 31 日 , 共計(jì)36 月/3年,房屋給予2個(gè)月免租期,分別為2025 年 6 月 1 日 至2025 年6月30日,2026 年 6 月 1 日 至2026 年 6 月 30 日。租金為 15000 元/月。租金和押金在2025年6月份支付的,其中押金15000元,7-9月的租金,3年辦公室租賃,涉及到的分錄都有哪些?等等涉及到的問(wèn)題?
如果是進(jìn)口的需要繳納的
應(yīng)該是屬于外購(gòu)的,就賣了一次,數(shù)量不多
我們公司小規(guī)模,前期開了好多酒水發(fā)票都是開的大類,比如,白酒,葡萄酒,酒品這樣的,然后沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票,這個(gè)對(duì)我們的所得稅有什么影響?
那就不需要繳納的 多交稅的
老師,請(qǐng)問(wèn)可以說(shuō)一下怎樣才能不多交稅嗎?
取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 抵扣所得稅
那進(jìn)項(xiàng)的商品明細(xì)是讓供應(yīng)商對(duì)應(yīng)我們開出去的開,還是怎樣?
讓你的供貨商開給你們的
這樣進(jìn)出的名字對(duì)應(yīng)不上也可以抵扣嗎?
需要對(duì)應(yīng)的 要不咋銷售的