您好 四、納稅人同時(shí)丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 納稅人丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證或退稅憑證;納稅人丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件,作為記賬憑證。
銷售方開(kāi)具發(fā)票,在郵寄過(guò)程中弄丟,購(gòu)貨方未收到發(fā)要,未認(rèn)證,是開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?怎么處理后續(xù)事情?可以拿復(fù)印件蓋章給購(gòu)貨方入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,2020年時(shí)購(gòu)買貨物,付款后一直沒(méi)收到增值稅專用發(fā)票,以為對(duì)方?jīng)]開(kāi)出,今年才發(fā)現(xiàn)銷售方當(dāng)時(shí)就已開(kāi)具,只是我們一直沒(méi)收到?,F(xiàn)在我們拿復(fù)印件入賬,可以入原材料科目嗎?若是不行,該怎么操作?謝謝
公司上個(gè)月購(gòu)買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門(mén)未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開(kāi)具紅字信息表,并退回了上月的已開(kāi)具發(fā)票抵扣聯(lián),無(wú)奈之下我開(kāi)具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開(kāi)具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
1.如果是銷售方發(fā)起的已勾選已入賬的稅票,購(gòu)買方除了要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再次確認(rèn)嗎 2.如果是購(gòu)買方發(fā)起的未勾選未入賬的稅票,銷售方需要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再確認(rèn)嗎?等待銷售方確認(rèn)完畢后,由銷售方在“紅字發(fā)票開(kāi)具”中開(kāi)具紅字發(fā)票,開(kāi)具后還需要由購(gòu)買方再確認(rèn)下嘛? 3.銷售方發(fā)起的未勾選未確認(rèn)的稅票,在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中點(diǎn)擊確認(rèn),提交給購(gòu)買方后,購(gòu)買方再確認(rèn)是什么樣的操作?
(3)如果是住宿費(fèi)發(fā)票丟失: A:若丟失的是增值稅專用發(fā)票: 向酒店索取相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,同時(shí)財(cái)務(wù)拿印件到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證。認(rèn)證通過(guò)后,酒店所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》,憑《證明單》和該專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件到公司所在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,審核通過(guò)后,可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。 B:若丟失的是增值稅普通發(fā)票 可持縣級(jí)以上報(bào)刊刊登的作廢聲明和主管國(guó)稅機(jī)關(guān)的行政處罰決定書(shū),向開(kāi)票方請(qǐng)求重新開(kāi)具發(fā)票。開(kāi)票方據(jù)此開(kāi)具紅字發(fā)票后,為其重新開(kāi)具發(fā)票。 老師,現(xiàn)在發(fā)票丟失要這么麻煩嗎
老師交社保選擇那個(gè),
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 公司沒(méi)有安裝資質(zhì) 可以開(kāi)具9%的發(fā)票嗎? 或者是說(shuō)什么情況下才能開(kāi)具9%的發(fā)票 公司是生產(chǎn)加工企業(yè)
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年購(gòu)買的公務(wù)車未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在折舊完賣出去,由于購(gòu)買方是自然人,一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按照什么稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅?
商品進(jìn)銷差價(jià)核算方法有哪些
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會(huì)樣品記什么分錄?展會(huì)的樣品沒(méi)發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額,是怎么算出來(lái)的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
需要到稅局做具體的備案工作嗎?
不需要到稅局做具體的備案工作