你好 可以做工資 工資不用發(fā)票
老師 公司支付臨時(shí)工工資 應(yīng)該怎么做賬了 需要發(fā)票 還是直接做工資?沒有購買社保的情狂下可以直接計(jì)入工資嗎
老師,公司請(qǐng)的臨時(shí)工做了幾天事情花了好幾千塊錢,這個(gè)沒有票能直接入賬嗎?是做管理費(fèi)用~工資嗎?
老師,我們是建筑公司,請(qǐng)的臨時(shí)工,每個(gè)人都只是做幾天,我這樣處理:跟他們簽訂臨時(shí)工勞動(dòng)合同,然后做工資表,按照工資薪金發(fā)放工資,申報(bào)個(gè)稅,但都是幾天,肯定不可能買社保的,這樣處理合法嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還有更好的處理方式嗎
老師,您好。我們公司請(qǐng)了一個(gè)臨時(shí)工,當(dāng)時(shí)沒有簽勞務(wù)合同的,來我們公司做了幾天,結(jié)了1500元工資給他,發(fā)的現(xiàn)金,沒有購買社保的。請(qǐng)問這個(gè)是直接做入工資表入賬嗎?申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是入正常工資薪金所得嗎?
老師你好,去年公司買了一輛七千塊錢二手車,之前的會(huì)計(jì)計(jì)把二手車直接記了管理費(fèi)用,沒有入固定資產(chǎn)。 四月份公司把這輛車賣了兩千塊錢,請(qǐng)問怎么做賬?公司是小規(guī)模,這兩千塊錢需要計(jì)提增值稅嗎
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
那我是要做一張工資表嗎?還是要個(gè)收據(jù)入賬
做工資的話,用工資表就可以