你好? ? 你可以暫時不認(rèn)證。 你做待認(rèn)證進(jìn)項稅去? ?
老師你好,10月我司沒有采購進(jìn)項和銷售,但是我收到一張運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票,做了賬,然后發(fā)票平臺是否要同時勾選進(jìn)項,還是可以等下月再勾選?
老師,之前他們貨到就先做進(jìn)項稅了,因為我剛來也不知道是哪幾筆的進(jìn)項稅,和勾選平臺勾選的發(fā)票不一樣,人走了也沒辦法聯(lián)系,現(xiàn)有的7月8月專用發(fā)票和勾選平臺勾選的發(fā)票是一樣,但是賬的進(jìn)項稅不一樣,這樣做分錄調(diào)對嗎?
老師你好,我想請教下收到一張專用發(fā)票,然后當(dāng)月記賬憑證也做了進(jìn)項稅額,但是當(dāng)月沒有點抵扣勾選這張發(fā)票,可以在下個月時點抵扣勾選嗎?
請問老師,本月我收到進(jìn)項發(fā)票,如果要做賬,但不想現(xiàn)在抵扣,想等到有銷售收入時,再做抵扣,請問怎么做賬?本次收到的進(jìn)項要去增值稅發(fā)票勾選平臺做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
您好。老師,我想問一下,一般納稅人,這個月沒有銷項,但是收到了進(jìn)項發(fā)票,必須這個月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項的時候再勾選抵扣
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄?。?專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費(fèi)用不
現(xiàn)在的發(fā)票平臺不是直接勾選可以變成留抵,不需要認(rèn)證的么?
你好? ?你現(xiàn)在沒有銷項稅。 你可以暫時不認(rèn)證? ? ? ? 先不認(rèn)證。 認(rèn)證了 抵扣不完的才是留抵進(jìn)項稅??
那要確保賬和稅務(wù)一樣,我可以記進(jìn)項稅額,然后先認(rèn)證勾選么,這樣可以么?
你好? ? ?你都沒有認(rèn)證? 先做待認(rèn)證進(jìn)項稅? 認(rèn)證了轉(zhuǎn)進(jìn)項稅去。 如果你做了進(jìn)項稅? 那么你對應(yīng)的就得去認(rèn)證勾選?
我意思就是說直接勾選了可以嗎,省去轉(zhuǎn)入待認(rèn)證這個步驟了
你好? ?是的。 可以 。 你嫌麻煩可直接勾選入賬進(jìn)項稅。? ?
老師幫我看下是這樣不
你好 你不是說你要認(rèn)證嗎。 你都認(rèn)證了做進(jìn)項稅就行了。 你做待認(rèn)證進(jìn)項稅去干嗎。 你上面的分錄寫的不對 。 待認(rèn)證進(jìn)項稅是二級科目 不是三級科目哦??