你好, 借 管理費用-獎金 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
老師,你好!請問給員工發(fā)放的業(yè)績提成獎金怎么分錄,算進(jìn)工資嗎?他們拿發(fā)票回來的怎么處理
老師好,請問我們計提的員工工資一直沒有發(fā)放,也確定不發(fā)了,這部分工資要怎么處理呢,是沖回計提嗎
老師我問一下,就是我們算員工的工職多算了,并在發(fā)放了,然后員工用現(xiàn)金退回來,收回來的多發(fā)放工資,賬務(wù)處理怎么入賬呢
老師你好,我們廠招工員工,新來的員工來幾天,老板叫給他算工資,發(fā)放現(xiàn)金給他,請問老師怎么做賬
你好,請問其他公司的員工兼職給我們做業(yè)務(wù),我們給發(fā)提成,應(yīng)該怎么處理比較好,是申報工資薪金還是怎么處理呢
如果應(yīng)聘公司老板問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么回答
8月份公司付了3000元買手機給客服部和采購部當(dāng)工作手機用,8月份票沒有回來,票在9月份開的“專票”回來,請問我在8月份和9月份會計分錄怎么寫?
殘疾保障金申報的年平均職工人數(shù)怎么算呢
截至2025年2月,首華物業(yè)供暖三處合同負(fù)債金額57,183,423.11元,其中:預(yù)收物業(yè)服務(wù)費34,313,182.98元,預(yù)收熱源費22,479,859.53元,預(yù)收停車費390,380.60元,上述各項預(yù)收費用中包括2024年度,未及時結(jié)轉(zhuǎn)收入。老師,這個被審計單位怎么整改?做什么分錄?
學(xué)堂有教現(xiàn)金流量表如何編制嗎?
老師您好,老板要付貨款,對方是私戶,不接受公戶轉(zhuǎn)錢,老板可以私戶付貨款嘛?要開票
"根據(jù)上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所2024年9月30日出具的報告號上會京報字(2024)第0364號的《北京首華物業(yè)管理有限公司供暖三處應(yīng)收應(yīng)付款項審核報告》顯示,截止2022年12月31日應(yīng)付款3,781,949.92元,其中:已簽訂合同金額3,721,549.92元,未簽訂合同金額60,400.00元。 根據(jù)應(yīng)付未付臺賬匯總表顯示,截止2025年2月,應(yīng)付未付金額9,487,084.57元,其中:已簽訂合同金額7,320,848.27元,未簽訂合同金額2,166,236.30元。"老師這個歷史遺留問題被審計單位怎么整改?
請問老師 增資擴(kuò)股跟股權(quán)轉(zhuǎn)讓哪個比較適合小型公司?
老師 公司在上海 深圳有倉庫 購進(jìn)的東西入到了深圳的倉庫 收到的倉儲發(fā)票可以正常入賬嗎
小規(guī)模公司,即開了專票,又開了普票,怎么填報增值稅申報表,沒有超30萬
如果是銷售人員的,是不是納入銷售費用-獎金
你好,對的,你的理解是正確的?