你好!以開票日期確認(rèn)收入,補(bǔ)繳稅款
老師,如果工程還沒施工已經(jīng)開具發(fā)票,怎樣入賬呢
老師,好多年前工程開具發(fā)票收款,怎樣做賬呢,已經(jīng)完工了,現(xiàn)在是補(bǔ)稅,才開具發(fā)票,怎樣入賬呢
老師,你好,我公司收到供貨方發(fā)票已經(jīng)抵扣增值稅,現(xiàn)在由于工程完工,發(fā)票開多了.供貨方要沖紅,對于我們來說有什么風(fēng)險嗎?具體應(yīng)該怎樣操作呢?
老師,以前已經(jīng)完工項(xiàng)目,材料沒有開具發(fā)票沒有做賬,現(xiàn)在過好幾年才開具發(fā)票,做賬在今年,今年抵扣增值稅,風(fēng)險大嗎,上百萬專票
老師,之前會計做賬銀行沒有開具貸款利息發(fā)票,后面今年我開具去年的貸款利息發(fā)票了,那去年的憑證已經(jīng)裝訂,現(xiàn)在這些發(fā)票放在哪里呢,怎樣放
給銀行開通承兌20萬,怎么走賬
請問出口免抵退稅額有32691.21元,沒有進(jìn)項(xiàng)票,所以就沒有退稅,怎么計算附加稅時增值稅免抵退稅額變化了,變成32937.10元在計算附加稅了?
老師,我們集團(tuán)有一個子公司于9月一股抵債抵給了其他公司,基準(zhǔn)日是6月末,本月合并時我怎么操作呀
用承兌付貨款怎么記賬
工會經(jīng)費(fèi)只要有公司都需要計提嗎
湖北工地干活,能在湖南開安裝費(fèi)發(fā)票嗎?
紅沖上月發(fā)票怎么做賬呢
銀行結(jié)轉(zhuǎn)的利息用什么會計科目
老師你好,深圳市電子稅務(wù)局里 找社??圪M(fèi) 員工扣多少,單位承擔(dān)多少是在哪個模塊里呢? 我現(xiàn)在在社保業(yè)務(wù)里 找了幾個 都不是
發(fā)票開的是勞務(wù)*維修費(fèi),款打進(jìn)來備注是維修維護(hù)費(fèi),可以嗎,老師
那分錄怎么做呢
你好!借:預(yù)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,不是預(yù)收了呢,是好多年前工程,現(xiàn)在稅局要求開票補(bǔ)稅
你好!帳款收回來了沒?如果沒收就掛“應(yīng)收帳款”
收回來了,計入主營業(yè)務(wù)收入嗎,這個月沒有增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但是有異地繳納增值稅,利潤是虧的,需要計提所得稅嗎
你好,開發(fā)票就記入主營業(yè)務(wù)科目,利潤虧損不用計提企業(yè)所得稅。
附加稅應(yīng)該需要計提的吧,異地也預(yù)交所得稅了
你好!附加稅和企業(yè)所得稅有的話就要計提。
異地預(yù)交,所得稅利潤是虧的
你好,虧損沒稅交就不用計提
異地不管虧損都要預(yù)交所得稅的,異地預(yù)交所得稅需要計提嗎
你好!需要啊,不計提企業(yè)所得稅科目怎么能平?
那虧本異地繳納了,也需要計提的,是嗎,老師
你好!是的,只要繳了都是要計提的,