您好 在本月調(diào)整一下領(lǐng)用材料成本就好了 內(nèi)外帳都可以這樣處理
老師如果我上個月出庫領(lǐng)用材料成本弄錯了,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),要重新反結(jié)帳修改還是在本月調(diào)整一下領(lǐng)用材料成本呢?內(nèi)外賬都是怎么樣做?
我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領(lǐng)用材料再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過領(lǐng)用材料后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,那可以嗎?庫存盤虧要怎么做?補(bǔ)稅嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我想知道庫存這月比上月少了多少,應(yīng)該怎么算呢?不能直接把庫存的期末數(shù)減上月庫存的基末數(shù)啊,因?yàn)檫@月有入庫和出庫了,那怎么回答和計(jì)算呢?
我標(biāo)的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
老師,我們公司是生產(chǎn)企業(yè),每個月有購入材料,但是生產(chǎn)那邊生產(chǎn)領(lǐng)料的時候沒有給到領(lǐng)料單據(jù),所以財(cái)務(wù)沒有做生產(chǎn)成本這塊,每個月月底會有盤點(diǎn)庫存,現(xiàn)在的做法是用上月結(jié)存的庫存加上本月購入的,減去本月結(jié)存的庫存,推算出當(dāng)月的成本,這樣做好像不是很對?請問老師像我們這種情況要如果調(diào)整?
老師!我們賬面的原材料庫存很多,我現(xiàn)在要把原材料消下去,我的成本是每個月都有做產(chǎn)品庫存,但是,下個月銷售的時候又把這些產(chǎn)品庫存消耗掉,然后本月在做新產(chǎn)品的庫存,到下個月的時候在把這些庫存消耗掉,一直這樣循環(huán)下去,那這樣子原材料我每個月都只能控制在一定的比例,領(lǐng)料高了這樣就虧損了?,F(xiàn)在如果要消原材料是不是我賬面做的這些產(chǎn)品庫存不要銷售,讓它他們在賬面留存這樣我原材料就能消掉,也不至于會虧損。
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)部分實(shí)繳,注冊資本100萬,所有者權(quán)益56萬(其中實(shí)繳資本38萬,未分配利潤18萬),以15萬元轉(zhuǎn)讓15%的股份,需要繳納多少個人所得稅和印花稅?計(jì)稅公式是什么?
老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務(wù)局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,個體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報(bào)嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師