同學(xué),你好,如果是飛機(jī)票,有可能是保險(xiǎn)或是快遞費(fèi)的發(fā)票,所以是定額,這個可以使用的

老師好,法人做飛機(jī)出差,帶了2個不是單位的員工,只把法人的機(jī)票計(jì)入差旅費(fèi)。一同連機(jī)票寄回來的保險(xiǎn)費(fèi)是4張40元,還有1張10元的“同城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的定額發(fā)票”,這個怎么分?jǐn)偟椒ㄈ松砩??不分?jǐn)偠加?jì)入差旅費(fèi),可以嗎?
老師,公司這個月開了一張銷售二手車的普通發(fā)票給客戶,是沒有開那個二手車發(fā)票的。但是在系統(tǒng)上除了我們開具的那張普通發(fā)票,還有一張金額相同,購買方相同的二手車發(fā)票,我想問下這個是什么情況呀?
老師,我想請問一下員工報(bào)銷差旅費(fèi)時,有一張行程單,還有一個同城網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司的定額發(fā)票,這個定額發(fā)票是個什么情況?
老師你好 我們公司和另外一家B公司服務(wù)合作協(xié)議,同時談好了每個月他們來的差旅費(fèi)的報(bào)銷限額 這種情況下,差旅費(fèi)是按實(shí)際發(fā)生額開我們公司的發(fā)票,我們付給對方公司員工呢?還是對方公司按金額來服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,我們付到對方公司?
樸老師,接著問你 因?yàn)椴眉糍|(zhì)檢的人工、制造費(fèi)用和電費(fèi),都是生產(chǎn)時發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時間對齊;入庫單是生產(chǎn)后倉儲環(huán)節(jié)的記錄,時間對不上,所以都該按計(jì)件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計(jì)件工資,只要是為當(dāng)月生產(chǎn)服務(wù),也得用當(dāng)月計(jì)件單數(shù)量分?jǐn)?—— 入庫單的時間差會導(dǎo)致成本算錯月份,而制造費(fèi)用和電費(fèi)本質(zhì)也是生產(chǎn)時消耗的,按入庫單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計(jì)提?這樣我怎么確定計(jì)提稅額多少錢?
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老師您好,增值稅加計(jì)抵減在認(rèn)證發(fā)票的時候計(jì)入營業(yè)外收入了,實(shí)際上現(xiàn)在還沒有用到加計(jì)抵減,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額很大,現(xiàn)在還沒有消化完,建議把加計(jì)抵減的營業(yè)外收入先沖出來嗎?,沖出來的話,當(dāng)期營業(yè)外收入是負(fù)數(shù),這樣操作可以嗎
老師,有個個體工商戶開小票的,本來是稅務(wù)局定額的,1月份客戶催要發(fā)票開爆了,開了二十多萬,現(xiàn)在稅務(wù)局說這筆發(fā)票沒成本還要交所得稅一萬多塊,我能把員工做進(jìn)去申報(bào)今年一年的工資嗎
老師,廠家給我們公司補(bǔ)貼,但補(bǔ)貼款不是直接付給我們,而是給予我們訂貨用,假如補(bǔ)貼款是3萬,我們訂5萬元的貨,那只需支付他們2萬元就行,他們給予5萬元的貨,然后開折扣3萬元的發(fā)票給我們。但我們當(dāng)時入庫的時候是直接按5萬元入庫做庫存商品。現(xiàn)在該怎么調(diào)整?
最近我公司安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,請問我公司怎么做賬務(wù)處理 ?安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,安裝的可以計(jì)入固定資產(chǎn),然后折舊的 請問不用確認(rèn)收入嗎 只是當(dāng)做是固定資產(chǎn)使用就好了嗎
請問現(xiàn)在的企業(yè)還可以做三來一補(bǔ)嗎?
老師,電腦學(xué)習(xí)網(wǎng)址怎么上啊
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)分別有哪些,分別怎么適用


那我給他粘貼報(bào)銷憑證時,是給行程單貼一起,一起算到差旅費(fèi)中?
同學(xué),你好,是的一起報(bào)銷