你好 納稅環(huán)節(jié)——書(shū)立或領(lǐng)受時(shí)貼花。 申報(bào)時(shí)間:凡印花稅納稅單位均應(yīng)按季進(jìn)行申報(bào),于每季度終了后十日內(nèi)向所在地地方稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送印花稅納稅申報(bào)表或監(jiān)督代表報(bào)告表。只辦理稅務(wù)注冊(cè)登記的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校等印花稅納稅單位,可在次年一月底前到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)上年稅款。 印花稅的納稅期限是在印花稅應(yīng)稅憑證書(shū)立、領(lǐng)受時(shí)貼花完稅的。對(duì)實(shí)行印花稅匯總繳納的單位,繳款期限最長(zhǎng)不得超過(guò)一個(gè)月。
老師,合同的印花稅只要簽了就交還是開(kāi)了發(fā)票再交
老師,合同的印花稅只要簽了就交還是開(kāi)了發(fā)票再交
老師,您好,租賃合同印花稅是簽了合同付了款就交還是開(kāi)了發(fā)票才交
你好老師,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有簽合同,只開(kāi)具了發(fā)票還要不要交 印花稅?
老師,公司簽的合同,錢(qián)只收了一部分,需要交印花稅嗎,還是把錢(qián)收齊了再交?
上月電費(fèi)數(shù)字是01789本月電費(fèi)數(shù)字是19711多少錢(qián)
24期末資產(chǎn)總額33353090.63元,企業(yè)匯算年報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額是自動(dòng)提取的金額2014.29萬(wàn)元,不知道是怎么計(jì)算出來(lái)的,辛苦您幫我算算這里提取的金額是對(duì)的嗎?怎么得出的?
老師您好,公司已經(jīng)有一輛車(chē)了,股東還能把名下的車(chē)賣(mài)給公司嗎,本來(lái)也是公司在用,這個(gè)每個(gè)公司可以有多個(gè)購(gòu)車(chē)指標(biāo)嗎
老師,我的電腦上已經(jīng)有一家個(gè)稅的數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在又要增加一家公司的個(gè)稅數(shù)據(jù)。我把那家公司的數(shù)據(jù)一恢復(fù),我的原來(lái)的個(gè)稅就不見(jiàn)了,那怎么樣使2家個(gè)稅在一起且原來(lái)數(shù)據(jù)都在???
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個(gè)1千萬(wàn)的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說(shuō)給我們12個(gè)點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,這個(gè)劃不劃算?對(duì)方要我做一個(gè)方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案呢?
4月份的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),怎么提現(xiàn)在利潤(rùn)表上
老師,請(qǐng)問(wèn)做賬前準(zhǔn)備的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票包括哪些?是本月收到的所有增值稅專(zhuān)票,還是用于抵扣的所有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(上月未勾選的)
老師,A公司公戶給小明發(fā)工資,然后又和個(gè)體工商戶B公司(小明是法人)有業(yè)務(wù)往來(lái),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?就是A還往B轉(zhuǎn)錢(qián)
請(qǐng)問(wèn)物業(yè)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用
工商年報(bào)里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是就是2024年1-12月?tīng)I(yíng)業(yè)總收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?