你好,整個(gè)過程是這樣處理的?
#提問#公司外購的材料,然后公司員工帶到工地施工,成個(gè)過程的分錄是這樣嗎? 購進(jìn)材料時(shí) 借:原材料 貸:銀行存款 使用時(shí): 借:工程施工 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬 收入結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本--XXX工程 貸:工程施工
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時(shí) 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入——某項(xiàng)目(含稅價(jià)格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應(yīng)付賬款 收到開具的人工發(fā)票時(shí)借 工程施工- 合同成本-某項(xiàng)目 - 人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-人工 領(lǐng)用材料 借工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料費(fèi) 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價(jià)還是上面那個(gè)分錄
麻煩看看生產(chǎn)腳手架,怎么做賬 1.購入材料時(shí)---借:原材料 貸:往來 2. 產(chǎn)成品入庫存:借:庫存商品-腳手架 貸:原材料 3. 領(lǐng)用到工地進(jìn)行安裝出租時(shí):借:工程施工-材料 貸:庫存商品 4.結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-材料 工程施工-人工、工程施工-運(yùn)費(fèi) 等等(直接 入到工程施工科目下的)
請(qǐng)問建筑施工單位購買材料必須要進(jìn)原材料科目嗎?比如購入鋼材 借 原材料 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 領(lǐng)用時(shí) 借 工程施工-合同成本-材料 貸 原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-合同成本-材料 請(qǐng)問能否不做第一步 直接 購入時(shí) 借 工程施工-合同成本-材料 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-合同成本-材料
老師 公司是裝飾工程公司,主要是做的門店裝修,您看下這樣的分錄,成本與收入對(duì)沖這一點(diǎn)我不明白,分開怎么寫? “工程結(jié)算和工程施工” 核算方式 收到預(yù)付款時(shí): 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開始施工時(shí): 借:工程施工 — 合同成本 — 材料費(fèi) / 人工費(fèi)等 貸:原材料 / 應(yīng)付職工薪酬等 結(jié)算時(shí): 確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 / 預(yù)收賬款等 貸:工程結(jié)算 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工 — 合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 — 合同成本 工程施工 — 合同毛利
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說沒有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?
轉(zhuǎn)賬回單上可以注明是彩禮嗎?
付款時(shí)有必要先入預(yù)付賬款再轉(zhuǎn)讓應(yīng)付賬款嗎
請(qǐng)問有總賬會(huì)計(jì)的最新課程嗎?我的特訓(xùn)營總賬會(huì)計(jì)課程是21年的,如何更新最新課程?
老師你好,明天去一家公司接手往來會(huì)計(jì),之前沒從事過這類型的,公司主要業(yè)務(wù)是售賣豬肉,面試時(shí)老板說了每天業(yè)務(wù)很多,客戶群體有公司、學(xué)校、個(gè)人、電商這些,請(qǐng)問一下交接的時(shí)候要注意哪些?
有一項(xiàng)成本,沒有發(fā)票,調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
老師好。。購買黃金贈(zèng)送客戶,這個(gè)要繳納消費(fèi)稅嗎?或者是要向稅局申報(bào)嗎
老師你好!個(gè)稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
老師好,那么貸方的應(yīng)付職工薪酬相當(dāng)于計(jì)提了嗎,到發(fā)放時(shí)再做分錄借:應(yīng)付職工薪酬,借:銀行存款/現(xiàn)金
你好,貸方的應(yīng)付職工薪酬就是計(jì)提工資分錄,發(fā)放的時(shí)候是這樣做分錄?
還有收入結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借方的主營業(yè)務(wù)成本要不要分開,材料費(fèi)和人工工資的,例如 借:主營業(yè)務(wù)成本--XXX工程 材料費(fèi) 主營業(yè)務(wù)成配--XXX工程 工人工資
你好,需要把材料,人工分開核算
那我上面的分錄對(duì)不對(duì)?
你好,主營業(yè)務(wù)成配,這個(gè)不對(duì),其他的是對(duì)的
老師,那么應(yīng)該是怎樣分配的?可以詳細(xì)一下分錄給我嗎
你好 借:主營業(yè)務(wù)成本——某某工程(材料,人工等明細(xì)) 貸:工程施工——合同成本(某某明細(xì))