您好。 1、這類款項既然是圍標(biāo)使用,您就摘要不要寫那么明顯,寫成“收往來款”,計入其他應(yīng)付款沒問題的; 2、后期退給對方,您在沖其他應(yīng)付款科目;不退的話,轉(zhuǎn)成貨款,您在從其他應(yīng)付款科目沖減應(yīng)收賬款即可。
老師:我想問一下從其它單位打來的款項做賬的時候可以改變用途嗎?比如以貨款名義打過來的錢實際是幫他圍標(biāo)用的投標(biāo)保證金,我們會計把我這筆款做成其它應(yīng)付款對嗎?雖然這家公司是欠我們貨款
甘老師,我公司用朋友公司名義簽的項目,對方公司打了預(yù)付款是電子承兌和部分現(xiàn)金,因為項目實際是我公司做的,這個預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)給我公司,而我公司又和朋友公司有其他業(yè)務(wù)往來,需要付貨款,這個電子承兌和現(xiàn)金可以直接當(dāng)做我們公司的付的貨款嗎?賬怎么才能把業(yè)務(wù)說清楚呢?
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務(wù)費的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師我想問下,就是我們公司要對方幫我們過賬,意思就是購買材料,接著我們給他稅點,我們先把錢打給它借:其他應(yīng)付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現(xiàn)金賬戶上收到一筆他打回來的款項,就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫存現(xiàn)金185569.管理費用18352貸其他應(yīng)付款203921.接著購買材料的我又沒有真的收到材料,所以這里有個金額15897.85我不知道計入哪里
老師,我想請教一個問題,我公司有個微信商戶號收款,月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬,其中有2筆,對賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費,然后我做賬的時候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因為還沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財務(wù)費用1貸其他貨幣資金1,然后第二個月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
對方打過來的時候?qū)懨髫浛钜部梢宰龀善渌鼞?yīng)付款嗎?
您好。 因為您這個金額不大,所以沒事,而且后期轉(zhuǎn)成貨款的可能性很大,您現(xiàn)在只是暫時放在“其他應(yīng)付款”科目,所以沒什么問題的。
哦,知道了
如果有幫到您,麻煩給個評價,祝工作順利。