您好。 1、這類款項既然是圍標(biāo)使用,您就摘要不要寫那么明顯,寫成“收往來款”,計入其他應(yīng)付款沒問題的; 2、后期退給對方,您在沖其他應(yīng)付款科目;不退的話,轉(zhuǎn)成貨款,您在從其他應(yīng)付款科目沖減應(yīng)收賬款即可。
老師:我想問一下從其它單位打來的款項做賬的時候可以改變用途嗎?比如以貨款名義打過來的錢實(shí)際是幫他圍標(biāo)用的投標(biāo)保證金,我們會計把我這筆款做成其它應(yīng)付款對嗎?雖然這家公司是欠我們貨款
甘老師,我公司用朋友公司名義簽的項目,對方公司打了預(yù)付款是電子承兌和部分現(xiàn)金,因?yàn)轫椖繉?shí)際是我公司做的,這個預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)給我公司,而我公司又和朋友公司有其他業(yè)務(wù)往來,需要付貨款,這個電子承兌和現(xiàn)金可以直接當(dāng)做我們公司的付的貨款嗎?賬怎么才能把業(yè)務(wù)說清楚呢?
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬, 4、實(shí)際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實(shí)際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費(fèi)用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師我想問下,就是我們公司要對方幫我們過賬,意思就是購買材料,接著我們給他稅點(diǎn),我們先把錢打給它借:其他應(yīng)付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現(xiàn)金賬戶上收到一筆他打回來的款項,就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫存現(xiàn)金185569.管理費(fèi)用18352貸其他應(yīng)付款203921.接著購買材料的我又沒有真的收到材料,所以這里有個金額15897.85我不知道計入哪里
老師,我想請教一個問題,我公司有個微信商戶號收款,月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬,其中有2筆,對賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費(fèi),然后我做賬的時候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因?yàn)檫€沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財務(wù)費(fèi)用1貸其他貨幣資金1,然后第二個月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
對方打過來的時候?qū)懨髫浛钜部梢宰龀善渌鼞?yīng)付款嗎?
您好。 因?yàn)槟@個金額不大,所以沒事,而且后期轉(zhuǎn)成貨款的可能性很大,您現(xiàn)在只是暫時放在“其他應(yīng)付款”科目,所以沒什么問題的。
哦,知道了
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