同學(xué)你好 是項(xiàng)目部的嗎
請(qǐng)問一下老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司支付拆遷戶的空地補(bǔ)償款計(jì)入成本嗎?它的明細(xì)設(shè)什么科目?
老師,我們公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)的,請(qǐng)問現(xiàn)在籌資期老板墊付錢買東西接待送人的費(fèi)用計(jì)入什么科目?明細(xì)設(shè)什么科目?分錄怎么寫?
老師,我們公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)的,請(qǐng)問現(xiàn)在籌資期老板墊付錢買東西接待送人的費(fèi)用(做內(nèi)賬)計(jì)入什么科目?明細(xì)設(shè)什么科目?分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問一下房地產(chǎn)開發(fā)公司食堂的電費(fèi)計(jì)入什么科目,它的明細(xì)是設(shè)什么科目?請(qǐng)問一下分錄怎么寫?
老師請(qǐng)問下房地產(chǎn)開發(fā)公司,食堂用的液化氣是計(jì)入什么科目?它的明細(xì)是設(shè)福利費(fèi)嗎?
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
不是項(xiàng)目部,是食堂里的電
直接計(jì)入福利費(fèi)就行了
那食堂電費(fèi)計(jì)入福利費(fèi)分錄該怎么寫?
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
實(shí)際是老板墊付的,貸方是不是其他應(yīng)付款呢
對(duì),貸方是其他應(yīng)付款