您好 公司團建活動,組織活動吃飯的費用能在所得稅前扣除 因為是職工福利
老師公司團建活動,組織活動吃飯的費用是不是不能在所得稅前扣除,因為不是用于經營支出
老師,怎么理解非營利組織申報企業(yè)所得稅時只能扣除營利性收入對應的成本費用呢?非營利活動的成本費用不能扣除嗎?有一些人員和設備既服務于非營利活動又服務于營利性活動要怎么去分配費用呢
老師你好,麻煩問一下公司組織團建活動的所以費用是不是應該計入福利費里面呀?具體分錄怎么做呢?
老師,您好,我是民辦非企業(yè)會計, 在計算所得稅時,并不是所有的管理費用和業(yè)務活動成本都可以抵減營業(yè)收入。 根據(jù)稅法規(guī)定,民辦非企業(yè)單位需要以營業(yè)收入為基數(shù)計算所得稅,而管理費用和業(yè)務活動成本是營業(yè)收入的扣除項。但是,并不是所有的管理費用和業(yè)務活動成本都可以作為扣除項,有些費用可能屬于限制性費用或不可扣除的費用。 因此,在計算所得稅時,需要先確定哪些管理費用和業(yè)務活動成本可以作為扣除項,然后從營業(yè)收入中扣除這些費用來計算應納稅所得額。如果有些費用不屬于可扣除的范圍,則需要將其調整到應納稅所得額中,并相應調整所得稅。 ------這段話不是很能理解
幾筆“服務費”不能做稅前扣除,現(xiàn)已將該費用調整了,要對24年企業(yè)所得稅年度納稅申報表進行說明
老師主營業(yè)務收入可以不設置二級明細科目嗎?如果設置根據(jù)什么設置啊,比如抖音平臺收入還有吧臺收入,這都屬于餐費收入啊,怎么設置二級,直接都設置二級餐費收入,還是設置抖音收入和餐費收入啊
老師如果有小票1000元,其中有500開票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應收或者預收1000,主營業(yè)務收入1000就可以了嗎
個體工商戶個人收款要交個稅嗎
老師,新接手一個單位,申報個稅,這個自然人客戶端不是么電腦端么,也就是我沒有之前月份申報的信息,那我有沒有必要向上個財務要之前的數(shù)據(jù)?要的話是只要今年的還是之前的也有必要要?
東莞市個體戶核定征收方式核定收入的標準如下: 1:月營業(yè)額2萬元以下:不納稅。 2:月營業(yè)額2萬-5萬之間:超過2萬元的部分按照0.6%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率來進行征稅,不超過2萬元的部分不納稅。 3:月營業(yè)額5萬-10萬元之間:超過2萬元的部分按照1%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率進行征稅,其他部分征稅不變。 4:月營業(yè)額10萬元以上:超過2萬元的部分,按照1.8%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率進行征稅。 是不是個體戶是核定征收方式的,就不需要準備企業(yè)成本,也不需要做賬?
請問企業(yè)征信在哪里打印
老師,我們一般企業(yè)折舊方法是平均年限法,成本核算方法是移動加權平均法,低值易耗品攤銷是一次攤銷,嗎
請問下老師,填寫個稅申報的時候,養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險失業(yè)保險這里填寫單位的部分,還是個人的部分
健身中心開墻的費用,錄入什么科目