您好 自己在申報系統(tǒng)填寫的時候補繳 不需要繳納滯納金
10月,異地預(yù)繳增值稅和附加稅,少交了稅,那少交的部分,在11月,補交的話會產(chǎn)生滯納金嘛,滯納日指什么時間
我是一般納稅人,由于11月份沒有進項,導致我需要繳納增值稅和附加稅將近20000元錢,而且賬上沒有那么多錢,我能不能這個月先申報不交款,下個月申報的時候進項勾選之后,抵掉上個月的稅錢之后,再把差額部分繳納一下和繳納部分滯納金
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補收入后還要補繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報表的時候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計填在2015年申報,就根據(jù)2015年的報的那個申報表補所得稅和滯納金,請問這個自查補稅部分和補的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師好,請問10月9日是小規(guī)模開的1%的普票,5800元,10月20日升的一般納稅人,10月生效,11月報稅時,按照5800/1.01*0.09=516.83繳納增值稅了,那分錄怎么做? 開票時:借:銀行存款5800 貸:主營業(yè)務(wù)收入5742.57 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅57.42 11月繳納增值稅516.83,附加稅25.84,怎么做賬 11月又把這張發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在怎么做賬呢?
老師,請問10月份做了增值稅更正申報補交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報的時候,沒填寫補交這部分,現(xiàn)在12月增值稅申報表如何填寫?把補交的填哪?
老師,公司名稱變更了,三方協(xié)議怎么變更公司名稱呀,操作流程發(fā)下,謝謝
我們公司的設(shè)備車要發(fā)貨,雇司機開車路上產(chǎn)生的油費發(fā)票可以直接報銷嗎?可不可以稅前扣除,可以放入什么費用?
老師請問下電子稅務(wù)局里怎么查看添加了哪些人員
老師,請問去年的一張發(fā)票對方要求沖紅,但是我已經(jīng)認證過了,如果現(xiàn)在沖紅部門,我是不是下個月報稅的時候,進項票里面有一個紅字發(fā)票那里填上負數(shù)的進項稅額,做賬進項稅轉(zhuǎn)出就可以了
老師 前幾個月公司的水電費一直沒有發(fā)票我做賬的時候也按水電費計提了 這個月物業(yè)幫我們?nèi)垦a開了 之前月份的憑證已經(jīng)裝訂過了 現(xiàn)在取得的發(fā)票裝訂在本月中可以嗎
老師,辦公樓今年一月暫估入賬了,當時確實達到了可使用的狀態(tài),也開始計提折舊了。發(fā)票才來,發(fā)票金額含增值稅。折舊開始年限需要調(diào)整嗎?是按照一月還是收到發(fā)票次月開始計提折舊?
@董孝彬 備注里的說明怎么填寫?第一季度核定造成的
老師:麻煩問一下公司今年計劃建充電樁,但沒有資金,讓特來電來建,每月我們以付服務(wù)費方式給他付款,2年100萬付完,這個充電樁就是我們的,不用在付服務(wù)費了,怎樣做賬務(wù)處理?
公司付給個人的顧問費每個月4960元,由稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票,稅點是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準備什么資料?
貨代公司,1保險給的賠償款記到營業(yè)外支出還是做無票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個做營業(yè)外收入還是無票收入
異地預(yù)繳稅款,沒在網(wǎng)上走流程
嗯 異地預(yù)繳 回經(jīng)營地申報的時候 次月可以補上
是線下帶資料去辦理的
那現(xiàn)在可以回經(jīng)營地申報的時候 次月可以補上
沒有那么多的抵扣發(fā)票
請問是分包抵扣嗎
是的哦哦
那您現(xiàn)在按照實際的金額計算繳納少繳納的就好了
預(yù)繳有滯納日嘛
預(yù)繳的話 系統(tǒng)里面沒有 除非您去大廳