你好 你要在認(rèn)繳期內(nèi)繳足資本的。 你要繳足了后轉(zhuǎn)個人 也得有合理的理由。 比如按期分紅 涉及繳納個稅后可以轉(zhuǎn)個人賬戶。
老師,公司的實收資本還沒有認(rèn)繳完成,想在五年之內(nèi)認(rèn)繳完成后,怎么把那筆錢轉(zhuǎn)到個人賬上去?可以不認(rèn)繳完成嘛?
前面公司有一筆錢15萬轉(zhuǎn)進(jìn)公戶,被會計確認(rèn)成了實收資本,但那不是實收資本,后面會計又為了湊成認(rèn)繳的實收資本,又做了借其他應(yīng)收款貸實收資本45萬,這個要怎么處理呀,可以直接把45萬紅沖這筆分錄嗎
請問老師,有筆其他應(yīng)付款-老板,這個長期掛賬了,然后公戶這錢已經(jīng)做業(yè)務(wù)用了,此時可不可以把這筆賬轉(zhuǎn)為實收資本成為法人的認(rèn)繳金額呢?比如法人認(rèn)繳金額200,其他應(yīng)付款180,那么把這筆轉(zhuǎn)為實收資本180,并去工商備案可以嗎?戶里并沒有錢
老師,請問公司想實繳注冊資本,直接股東轉(zhuǎn)賬到公戶就行了嗎?那實繳完成后公司是否可以通過業(yè)務(wù)往來又把這個實繳的資本轉(zhuǎn)出來,因為我們現(xiàn)在開了一家個體工商戶,通過開發(fā)票的形式完成把款項轉(zhuǎn)出,這樣操作可以嗎
老板往公司賬上打的錢用于生產(chǎn)經(jīng)營,是認(rèn)繳制度,所以注冊資金一直沒有完全到位,可以把打到公司的錢放其他應(yīng)收,用于日常經(jīng)營,再把應(yīng)收慢慢轉(zhuǎn)到實收資本么?
我是一名個體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費給我,公司幫給車輛所有費用。包括油保險費等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計預(yù)計尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價值420萬,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個人還是單位的繳費基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計200元,這個200計入財務(wù)費用-手續(xù)費?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問一下。在實際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個三級科目,而是直接使用。未交增值稅這個二級科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨立核算的分公司注銷流程是啥?
個體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個人所得稅稅率是20% 是這么計算嗎 計算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
老師這個第5題和第7題跟答案我怎么覺得對不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個
怎么用合計的費用發(fā)票例如工資,借款,費用,老板的個人資產(chǎn)借給公司使用?具體怎么做分錄?
你好? ?個人資產(chǎn) 你可以做租賃資產(chǎn)給公司或者過戶給公司 做實物投資這些。? ??
具體怎么做分錄?我第一次做,謝謝老師
你好 比如 借固定資產(chǎn) 貸實收資本-某股東。這樣來做? ?
那這樣,實收資本更多了,我想用注冊資本的錢
按理說注冊資本的錢是不可以動,可是一千多萬存進(jìn)去,不用,小公司沒辦法經(jīng)營呀
你好? ? ?那你就租賃給公司。? 借管理費用-租賃費貸銀行存款? ?
可以直接借費用貸實收資本嗎?
你好? 意思你們是想用其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實收資本 。也不能你這樣直接做的??
那應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)呢?
你好 比如 借費用貸其他應(yīng)付款 。 借其他應(yīng)付款貸實收資本? ?
老師麻煩了。如果在五年之內(nèi)一次性認(rèn)繳完成,然后馬上從公帳上轉(zhuǎn)出那筆錢到法人私賬上來。怎么做分錄比較好。謝謝了
你好? ? ?你掛其他應(yīng)收款借款 或者是做分紅處理繳納20%個稅??
不可以不交稅的處理嗎?例如,掛往來。作為法人墊付支出。一次性轉(zhuǎn)出借其他應(yīng)收款貸實收資本,有合計費用支出,就借費用貸其他應(yīng)收款?多分幾次沖,這樣可以嗎?
你好? 你掛往來。 你年末也得還回來給公司的 。? ? ??
嗯嗯,我們賬上欠法人很多錢,剛好可以沖掉嘛?你的意思最好做借款了
你好? ? 是的。? 你到時可以還借款就行了。 假如說你有錢了 之前借款的你可以還給老板沖其他應(yīng)付款的??
我們賬上欠法人800多萬,認(rèn)繳完后我一次性裝個法人。分錄做借實收資本貸其他應(yīng)付款?可以這樣嗎?
你好? ? 認(rèn)繳了 是不做分錄的。 你主要是實繳后才做實收資本 。 你轉(zhuǎn)給法人是還欠款才能做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。? 不是這樣做分錄的? ?