你好 你要在認(rèn)繳期內(nèi)繳足資本的。 你要繳足了后轉(zhuǎn)個(gè)人 也得有合理的理由。 比如按期分紅 涉及繳納個(gè)稅后可以轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶。
老師,公司的實(shí)收資本還沒有認(rèn)繳完成,想在五年之內(nèi)認(rèn)繳完成后,怎么把那筆錢轉(zhuǎn)到個(gè)人賬上去?可以不認(rèn)繳完成嘛?
前面公司有一筆錢15萬轉(zhuǎn)進(jìn)公戶,被會(huì)計(jì)確認(rèn)成了實(shí)收資本,但那不是實(shí)收資本,后面會(huì)計(jì)又為了湊成認(rèn)繳的實(shí)收資本,又做了借其他應(yīng)收款貸實(shí)收資本45萬,這個(gè)要怎么處理呀,可以直接把45萬紅沖這筆分錄嗎
請(qǐng)問老師,有筆其他應(yīng)付款-老板,這個(gè)長(zhǎng)期掛賬了,然后公戶這錢已經(jīng)做業(yè)務(wù)用了,此時(shí)可不可以把這筆賬轉(zhuǎn)為實(shí)收資本成為法人的認(rèn)繳金額呢?比如法人認(rèn)繳金額200,其他應(yīng)付款180,那么把這筆轉(zhuǎn)為實(shí)收資本180,并去工商備案可以嗎?戶里并沒有錢
老師,請(qǐng)問公司想實(shí)繳注冊(cè)資本,直接股東轉(zhuǎn)賬到公戶就行了嗎?那實(shí)繳完成后公司是否可以通過業(yè)務(wù)往來又把這個(gè)實(shí)繳的資本轉(zhuǎn)出來,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在開了一家個(gè)體工商戶,通過開發(fā)票的形式完成把款項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣操作可以嗎
老板往公司賬上打的錢用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),是認(rèn)繳制度,所以注冊(cè)資金一直沒有完全到位,可以把打到公司的錢放其他應(yīng)收,用于日常經(jīng)營(yíng),再把應(yīng)收慢慢轉(zhuǎn)到實(shí)收資本么?
未報(bào)廢的固定資產(chǎn)原值增加或減少,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師我是小規(guī)模,我的未開票收入稅額是根據(jù)多少算
我這一般納稅人注銷 、然后之前有做電商 、稅管員讓補(bǔ)收入、那現(xiàn)在票開進(jìn)來還可以抵扣嗎
您好,我公司10月被強(qiáng)制升級(jí)為一般納稅人,我的上游客戶9月最后幾天的發(fā)票要10月才能開,而且開普票,這個(gè)有影響嗎?我們已經(jīng)結(jié)清貨款了。
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)收到政府補(bǔ)貼的穩(wěn)崗補(bǔ)助款,老師可以指導(dǎo)一下分錄嗎?謝謝老師。
有個(gè)人借了公司的錢,次月歸還,摘要怎么寫
郭老師,稅審和審計(jì)有什么區(qū)別,怎么選擇
已知實(shí)發(fā)工資,倒退應(yīng)發(fā)工資和個(gè)稅,請(qǐng)老師給一個(gè)表格模板,謝謝
老師,開發(fā)票的匯率是按出口日期,申報(bào)日期還是稅局接收日期!
請(qǐng)樸老師解答,老師第8題A選項(xiàng),它是錯(cuò)在哪里,是錯(cuò)在不能含價(jià)外費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用?
怎么用合計(jì)的費(fèi)用發(fā)票例如工資,借款,費(fèi)用,老板的個(gè)人資產(chǎn)借給公司使用?具體怎么做分錄?
你好? ?個(gè)人資產(chǎn) 你可以做租賃資產(chǎn)給公司或者過戶給公司 做實(shí)物投資這些。? ??
具體怎么做分錄?我第一次做,謝謝老師
你好 比如 借固定資產(chǎn) 貸實(shí)收資本-某股東。這樣來做? ?
那這樣,實(shí)收資本更多了,我想用注冊(cè)資本的錢
按理說注冊(cè)資本的錢是不可以動(dòng),可是一千多萬存進(jìn)去,不用,小公司沒辦法經(jīng)營(yíng)呀
你好? ? ?那你就租賃給公司。? 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸銀行存款? ?
可以直接借費(fèi)用貸實(shí)收資本嗎?
你好? 意思你們是想用其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 。也不能你這樣直接做的??
那應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)呢?
你好 比如 借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 。 借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本? ?
老師麻煩了。如果在五年之內(nèi)一次性認(rèn)繳完成,然后馬上從公帳上轉(zhuǎn)出那筆錢到法人私賬上來。怎么做分錄比較好。謝謝了
你好? ? ?你掛其他應(yīng)收款借款 或者是做分紅處理繳納20%個(gè)稅??
不可以不交稅的處理嗎?例如,掛往來。作為法人墊付支出。一次性轉(zhuǎn)出借其他應(yīng)收款貸實(shí)收資本,有合計(jì)費(fèi)用支出,就借費(fèi)用貸其他應(yīng)收款?多分幾次沖,這樣可以嗎?
你好? 你掛往來。 你年末也得還回來給公司的 。? ? ??
嗯嗯,我們賬上欠法人很多錢,剛好可以沖掉嘛?你的意思最好做借款了
你好? ? 是的。? 你到時(shí)可以還借款就行了。 假如說你有錢了 之前借款的你可以還給老板沖其他應(yīng)付款的??
我們賬上欠法人800多萬,認(rèn)繳完后我一次性裝個(gè)法人。分錄做借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款?可以這樣嗎?
你好? ? 認(rèn)繳了 是不做分錄的。 你主要是實(shí)繳后才做實(shí)收資本 。 你轉(zhuǎn)給法人是還欠款才能做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。? 不是這樣做分錄的? ?