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老師,我們是國際貨運(yùn)代理公司,增值稅免稅,但是每個月還是要申報,國外業(yè)務(wù)不要發(fā)票,這部分收入我怎么申報?填在哪里?

2020-11-02 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-02 10:47

這部分收入是免稅收入,就是需要填寫增值稅申報表表一,以及增值稅申報表表四(減免稅申報表)

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 10:48

不開票的這部分收入也是和開票一樣申報嗎?那沒開票能通過比對嗎?

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 10:49

申報要通過一窗式比對才能申報成功

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 10:49

不開票能比對出來嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 10:49

這個是按不開票的收入進(jìn)行申報免稅收入。沒有開票的收入,不進(jìn)行數(shù)據(jù)比對。對于開具發(fā)票的收入,是金稅三期數(shù)據(jù)比對必須一致。

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 10:51

不開票收入能按免稅收入申報嗎?填在哪里

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齊紅老師 解答 2020-11-02 10:57

這個是根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),是免稅的收入。不是根據(jù)開不開發(fā)票判斷是否是免稅的。 這個是填寫增值稅申報表附表一的“四、免稅”——“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”第5列、第6列的數(shù)據(jù)

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 11:03

老師,是填在19行第5列的未開具發(fā)票對嗎

老師,是填在19行第5列的未開具發(fā)票對嗎
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齊紅老師 解答 2020-11-02 11:05

第19行的第5列的未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 11:15

老師,開票和不開票的我都填好后是不是再增值稅減免稅申報明細(xì)表里要把這兩個合計(jì)數(shù)填在出口免稅銷售額中?這樣才能免增值稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 11:20

這個還需要填寫增值稅附表四的內(nèi)容

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 11:24

老師,是這個表對嗎

老師,是這個表對嗎
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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 11:26

我把開票金額和不開票金額相加填在出口免稅那里,比對能通過嗎?之前沒有不開票的

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齊紅老師 解答 2020-11-02 11:43

外貿(mào)出口一般是需要開具形式發(fā)票,就是免稅的形式發(fā)票的。出口業(yè)務(wù)將開具發(fā)票按開具普通發(fā)票進(jìn)行申報,不開具發(fā)票的按不開具發(fā)票的進(jìn)行申報。

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 11:45

我們不開形式發(fā)票,我就按不開票收入報吧,老師再請教你一個問題:出口收到的都是外幣,那申報只能按人民幣申報,換算成人民幣的話是不是要按當(dāng)天進(jìn)賬的匯率?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 11:49

一、如果是不開形式發(fā)票,就是按不開具發(fā)票收入進(jìn)行申報增值稅附表一的內(nèi)容。 二、對于出口業(yè)務(wù)收到的外幣,這個金額換算成人民幣的收入金額是: 按稅法的說法是兩種方式:1、報關(guān)當(dāng)日的匯算換算成人民幣的金額;2、報關(guān)當(dāng)月1日的匯算換算成人民幣的金額。你看公司按什么政策,一經(jīng)確定,不得隨意變更,至少一個年度按這樣的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 11:52

老師不好意思打擾你這么久,我還請教一下:開票收入不開票收入是不是要合計(jì)申報免稅收入?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 14:11

這個就是開票收入與不開票的申報,進(jìn)行申報的。

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快賬用戶2703 追問 2020-11-02 14:15

填增值稅減免稅申報表,我要填合計(jì)數(shù)吧?不然不開票的不能免稅吧

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齊紅老師 解答 2020-11-02 14:16

如果全部是減免稅的,就是按合計(jì)數(shù)據(jù)填寫。

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這部分收入是免稅收入,就是需要填寫增值稅申報表表一,以及增值稅申報表表四(減免稅申報表)
2020-11-02
你好,不需要的,直接填寫在營業(yè)收入那里就可以的
2021-05-20
對的,是的其他免稅銷售額,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
2023-01-10
同學(xué)你好 是你們名義出口的嗎
2022-03-11
你這個既有國際業(yè)務(wù),也有國內(nèi)業(yè)務(wù),那么你就要分開核算,國際的正常去享受那個免稅,國內(nèi)正常去繳納相關(guān)的增值稅,那么產(chǎn)生的那個運(yùn)費(fèi),如果說是國內(nèi)這一部分的可以抵扣。
2021-05-12
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