你好 視同銷售 借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費 6%
老師好!請問:我司是一般納稅人,把采購回來的設(shè)備免費提供給客戶,然后客戶在使用過程中我司向其收取技術(shù)服務(wù)費,那么我司對免費提供的設(shè)備如何做賬?收取的服務(wù)費的增值稅稅率應(yīng)該是多少?
老師您好,我公司為一般納稅人,給對方銷售了一批設(shè)備,設(shè)備為實驗室研究設(shè)備,本次還提供了安裝服務(wù),現(xiàn)在要給對方開具安裝服務(wù)的專票,咨詢一下我這個安裝費的稅率是多少的,然后在開票系統(tǒng)中應(yīng)該選擇哪個稅務(wù)編碼?感謝!
4.A公司和B公司均是增值稅一般納稅人,A公司2019年6月有關(guān)增值稅計稅資料如下:向B公司出售一套機器設(shè)備,同時提供技術(shù)支持服務(wù)。其中,設(shè)備價款(不含稅)1200,專有技術(shù)服務(wù)收費(含稅)424萬元,生產(chǎn)該設(shè)備所用原材料、零部件的購入(不含稅)600萬元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:計算A公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額請問這題的專業(yè)技術(shù)服務(wù)該如何計稅
我公司準(zhǔn)備采購一批設(shè)備及零件簡易組裝成機柜,然后把機柜免費提供給客戶使用(設(shè)備還是屬于我公司,期間設(shè)備出現(xiàn)硬件、軟件問題我公司均負責(zé)維修),我公司為客戶提供運維服務(wù)(包含線上軟件監(jiān)測和線下巡檢等),然后向客戶收取技術(shù)服務(wù)費(開6個點的發(fā)票),請問下這樣可以嗎,會計分錄如何做?
你好,老師,我公司是一般納稅人, 1.經(jīng)營范圍是自有物業(yè)管理,有物業(yè)出租,其中有水費是供水公司向我們公司統(tǒng)一收取,我們再開票給租客收回水費,不知道我們向租客收取的自來水水費是否可以按否按簡易計稅的稅率3%開票? 2.那我們沒有對外支付的自來水水費而是直接向租客收取的,那是不是按全額為銷售額? 3.經(jīng)營范圍有自有物業(yè)管理,有物業(yè)出租,算不算提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎