你好,不合規(guī)的,存在風險的
請問一下比如a公司欠了b公司的貨款,然后b公司又欠了c公司的貨款,到時候a公司直接開支票給c公司,然后a公司又不是c公司的客戶,那到時候開的支票抬頭又是a公司的,那到時候我做賬的時候又怎樣沖平跟b公司的賬,銀行那邊有沒有給到什么收據(jù)之類的證明是三方之間的交易
老師,請問,公司發(fā)票開給A公司抬頭,收款方B公司抬頭,那我做賬的時候,直接把AB兩個關聯(lián)公司調平一下,沖銷,這種做法符合規(guī)定嗎?
老師,我想請教一個問題,就是做賬的時候發(fā)現(xiàn)付款抬頭和對方給我們公司的開票抬頭不一致,這種情況怎么處理呢
老師,我問下我收到的進項票是公司抬頭,但是對公付款是付給的個人,我做賬時公司和個人兩個往來科目過渡下,互相對沖掉這筆款,像這種付給個人發(fā)票是公司抬頭的屬于正?,F(xiàn)象嗎?
老師,我上個個月做一個員工報銷時發(fā)票審核沒注意搞錯抬頭了,總公司的抬頭做在分公司報銷了,那這個月還有報銷金額一樣,抬頭開的分公司,我能分公司不做報銷了,把上個月分公司的賬調整下,借:其他應付款,貸:銀行存款,這個月借:管理費用,貸:其他應付款上個月其他應付款金額嗎?然后上個月開的總公司抬頭的發(fā)票這個月重新在總公司報銷做賬嗎?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經結轉過了,如果9月成本不結轉的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整,財務費用想減少5萬,怎么調賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
應該是發(fā)票開出的抬頭方付款,才可以的,對嗎?那如果只能B公司付款,需要做些什么,才能看起來比較合理的解釋呢?
你好,起碼要有付款委托協(xié)議。
好的,謝謝老師。還有一個問題,請問,往來賬款年底之前是不是需要清理一下,就是應收的要開出去發(fā)票,應付的要問供應商要發(fā)票,其他應收應付也不能掛賬太多,是嗎?
你好,是的沒錯,要清理下
好的,稅務那邊有沒有一個金額底線,就是往來賬目上面掛賬不超過多少,不會有稅務風險,有這種說法嗎
你好,沒有金額標準的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星好評,謝謝