同學您好,那您最好是有個委托收款或付款的證明
我公司7月份向A公司購入原材料一批,A公司當月開了發(fā)票過來,8月份A公司更改了公司名稱,9月份我公司應(yīng)付A公司賬款,但是開票名稱與轉(zhuǎn)賬戶名不一致,票已認證,請問這種情況該如何處理?
我公司購買車,用對公賬戶付的款,開來的發(fā)票名稱和付款名稱不是同一個公司,車已經(jīng)上牌了,請問怎么處理更合適點
給供貨商付款是發(fā)現(xiàn)對方已經(jīng)把公司名稱,基本戶都變更成新公司了,請問原來的發(fā)票改怎么處理,給新公司付款有稅務(wù)風險嗎?
我公司轉(zhuǎn)了一筆款給A公司,但A公司5月份已經(jīng)變更了帳戶名稱,發(fā)票是一月份開給我們的,用舊名稱匯款銀行退回來了,如果附上A公司名稱變更通知書可以用變更后的名稱匯款嗎(但和發(fā)票不一致,發(fā)票還是舊的名稱)
某企業(yè)在我司購買商品一批,因?qū)Ψ綄~戶沒開好,所以用法人的個人賬戶打款到我司對公賬戶,請問我可以開發(fā)票給他們嗎?(開票名稱是對方公司名稱,不是打款名稱)
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
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老師誰委托誰付款,能不能說得具體點,還有就是證明怎么寫呢
就是發(fā)票的單位委托付款的公司收款,您是付款方是吧
是的,付款方
那他們是收款方,那就是委托收款,也就是開票方應(yīng)該收的款委托收款方代收的證明
老師這樣操作有沒有稅務(wù)方面上的風險
這是票據(jù)流和資金流不一致,是確實存在風險的,但是您確實是實際的,有合理的解釋可以的