同學(xué)你好!這些的話? 肯定要正常申報的呀
老師 請問一下 1個17年成立的單位 在今年9月份升的一般納稅人 我是不是增值稅和企業(yè)所得稅 還有個人所得稅都得正常申報啊
老師你好!我單位是一般納稅人!季度申報所得稅!今年9月份開票!當(dāng)月有凈利潤!需要交所得稅!但是10月份申報時季度報表凈利潤為負(fù)數(shù)!不用繳納所得稅!9月份還需要計提所得稅嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)是今年1月份成立的,沒有收入也沒有支出,企業(yè)所得稅和報表一直都是零申報;然后個稅和增值稅一直都沒有啟動,這個可以的嗎?
老師 麻煩問下 我這有個企業(yè) 2021年1-6月份是小規(guī)模納稅人 7月份升的一般納稅人 ,我報企業(yè)所得稅的時候是小規(guī)模+一般納稅人稅盤里面所有的收入填寫到收入里面吧 ?
老師,我們是一般納稅人,之前增值稅和所得稅都繳納過,因為1月份沒有業(yè)務(wù),增值稅又成了0申報,這樣正常嗎
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負(fù)債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
個人所得稅在哪申報 能說的具體點嗎 謝謝老師
個稅的話? 每個企業(yè)? ?都有自己的個稅登錄賬戶和密碼啊? ? 在這上面申報的
什么網(wǎng)址 我怎么找到那個申報頁面
這個是在你們省的電子稅務(wù)局呀
是畫紅線的那個嗎
嗯嗯嗯? ?是這個的哦
一個注冊資本100萬的一般納稅人 實際公司沒收到這么多的投資 怎么寫分錄
這個的話? 按實際收到的做哦
第一筆接到投資的分錄 金額不用非得按營業(yè)執(zhí)照上的走嗎
不是的啊? ?營業(yè)執(zhí)照上的? ?不影響的
那老師 還有一個問題 比如我們一般納稅人的戶 銷售貨物了 貨款已經(jīng)在賬戶上 老板想一次轉(zhuǎn)出 以后要是不還是不可以的吧
這個肯定不可以呀? ?不還? 被稅務(wù)發(fā)現(xiàn)? 視同分配利潤 征收20%的個稅。。。
取出來以后有相應(yīng)的費用單據(jù)可以嗎
這個做費用的話? ?是要有發(fā)票的 沒有發(fā)票的話? ?這些支出? 企業(yè)所得稅稅前? 不能扣除 還要交企業(yè)所得稅的