你好,可以所得稅前扣除
老師外購(gòu)的貨物管理不善可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)管理不善導(dǎo)致庫(kù)存盤虧2000塊錢,可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
對(duì)管理不善的存貨盤虧所得稅可以稅前扣除嗎?當(dāng)然增值稅是不能抵扣的!
老師管理不善導(dǎo)致存貨損失 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅可以全額扣除是嗎
管理不善的貨物損失,可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?增值稅要轉(zhuǎn)出嗎?
民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度:購(gòu)買了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計(jì)入這個(gè)打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無(wú)限連帶責(zé)任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬(wàn)的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時(shí),視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 問(wèn)題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個(gè)人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認(rèn)繳制未實(shí)繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤(rùn)股東比例個(gè)人所的稅,實(shí)收資本這塊還需要交稅嗎
老師這不是自己的原因嗎?為什么也可以,增值稅里面管理不善的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,我這個(gè)怎么跟企業(yè)所得稅區(qū)分出來(lái)呢?
繳企業(yè)所得稅時(shí),直接收入-成本。成本還是按照正常的購(gòu)入成本計(jì)算就可以了