你好,借:銀行存款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80? 貸:銀行存款、 無(wú)票正常做賬但是不得稅前扣除
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
我們是一般納稅人,現(xiàn)在在網(wǎng)店和小程序上面做代銷產(chǎn)品銷售。例如,客戶通過小程序平臺(tái)購(gòu)買商品支付100元給我們,我們通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商成本價(jià)80,這80可能是專票,普票,或者沒有票。我們應(yīng)該怎么入賬?代理收入分錄怎么做?
我們是一般納稅人,現(xiàn)在在網(wǎng)店和小程序上面做代銷產(chǎn)品銷售。例如,客戶通過小程序平臺(tái)購(gòu)買商品支付100元給我們,我們通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商成本價(jià)80,這80可能是專票,普票,或者沒有票。我們應(yīng)該怎么入賬?代理收入分錄怎么做?
我是做超市財(cái)務(wù)費(fèi),我現(xiàn)在有個(gè)問題,我的商品A是聯(lián)營(yíng)的,就是拿過來賣,我超市不用管A的庫(kù)存,只是按照A每月的銷售額的20%來確認(rèn)我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫(kù)存數(shù)量,但不需要看庫(kù)存總金額,這個(gè)時(shí)候A商品的公司被稱為聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商,B的供應(yīng)商則被稱為代銷供應(yīng)商,對(duì)于這個(gè)A與B商品的做賬方式,我咨詢過稅務(wù)局,稅務(wù)局的解釋簡(jiǎn)單粗暴,他們說A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復(fù)雜,因?yàn)槲译m然都會(huì)提成20%,但是另外80%我會(huì)返還給供應(yīng)商,其實(shí)這80%就相當(dāng)于是我付的進(jìn)價(jià),與普通商品購(gòu)銷不一樣的是,別人先買進(jìn)來在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進(jìn),說他們其實(shí)也是我的商品,稅務(wù)局的解釋顛覆了我的會(huì)計(jì)知識(shí),而且我看我公司的進(jìn)銷存系統(tǒng),聯(lián)營(yíng)和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個(gè)成本還都是那返還的80%,系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人說,誰(shuí)說聯(lián)營(yíng)和代銷沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時(shí)是我來開全額稅票,不是供應(yīng)商開,所以商品我買了,票我開了,跟正常的商品購(gòu)銷不是一樣的嗎?稅務(wù)局的解釋和我公司的系統(tǒng)不謀而合。我還是覺得是不是我哪里想錯(cuò)了,按照受托代銷去做
工資未發(fā)申報(bào)了個(gè)稅,三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表已發(fā)工資如何填?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷嗎 一般攤銷幾年
老師,企業(yè)開設(shè)有食堂,有收和支怎么做賬呀?
面試被問到之前公司純利潤(rùn)多少,在哪個(gè)范圍比較合適
房開企業(yè)加計(jì)20%扣除,適用所有類型的房地產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額嗎?還是只能普通標(biāo)準(zhǔn)住宅適用加計(jì)扣除,非普通住宅和其他類型房地產(chǎn)不適用加計(jì)扣除?
第一步:按每個(gè)類型房產(chǎn)可售建筑面積/所有類型房產(chǎn)總可售建筑面積算出各自分?jǐn)偙壤?,用這個(gè)分?jǐn)偙壤謩e乘待分?jǐn)偟耐恋貎r(jià)款和六項(xiàng)開發(fā)成本得出每個(gè)房產(chǎn)類型可分?jǐn)偟牡貎r(jià)和開發(fā)成本;第二步:按每個(gè)房產(chǎn)類型已售建筑面積占這個(gè)項(xiàng)目可售建筑面積比例乘以上一步算出的每個(gè)房產(chǎn)類型可分?jǐn)偟牡貎r(jià)款和開發(fā)成本,得出每個(gè)房產(chǎn)類型可扣除的土地價(jià)款和六項(xiàng)開發(fā)成本。這個(gè)第二步算出的每個(gè)房地產(chǎn)類型可扣除的地價(jià)款和六項(xiàng)開發(fā)成本就是清算時(shí)可扣除的項(xiàng)目。第三步:計(jì)算出每個(gè)房產(chǎn)類型可扣除的開發(fā)費(fèi)用、稅金、加計(jì)扣除。得出每個(gè)房產(chǎn)類型扣除項(xiàng)目金額。第四步:算出每個(gè)房地產(chǎn)類型的土地增值稅應(yīng)稅收入、增值額和每個(gè)房產(chǎn)類型應(yīng)繳納的土地增值稅。對(duì)嗎?
公司付出代付貨款費(fèi)用到法人賬號(hào)怎么做賬
老師好,24年的應(yīng)收賬款確定收不回來了怎么記賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
水果店,個(gè)體戶,有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有人要發(fā)票,怎么給開
老師,你好,這個(gè)出鏡關(guān)別是大鵬海關(guān),離境口岸是鹽田,啥意思