你好 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入等
老師,我想問一下,我們公司是環(huán)保企業(yè),每年都有政府補助,我們給政府開了票,但是,換沒有收到政府錢的時候,這張發(fā)票該怎么寫分錄
老師您好,公司建廠房的時候本來那個土地應(yīng)該是政府負(fù)責(zé)把場地整平整然后公司進場建廠房 ,后來政府說我們自己辦的話就補貼50萬給我們 。老板就選擇的自己整理地面,讓政府補貼 ,現(xiàn)在政府需要我們開具收到這50萬的發(fā)票 ,我們是制造企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品 ,請問我這個可以開什么發(fā)票給政府? 需要繳稅嗎 我們公司是一般納稅人
老師,我們公司有一個國際運輸代理服務(wù)業(yè)務(wù),這個業(yè)務(wù)有相關(guān)的政府補貼,補貼文件上寫著要將補貼在10個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)給發(fā)貨企業(yè),這個過程中我們收到政府的補貼用不用開票,我們再轉(zhuǎn)給發(fā)貨企業(yè)的時候,他們給我們開什么票?
老師,我們是銷售環(huán)衛(wèi)車的,我們連車帶保險一塊賣給政府,那我們付款給保險公司,本來發(fā)票是寫政府的,但是政府不要這個發(fā)票,所以發(fā)票就寫了我們單位,那那這個會計分錄怎么寫?
老師,我們公司是銷售環(huán)衛(wèi)車的,我們連車帶保險一塊賣給政府,那我們付款給保險公司,本來發(fā)票是寫政府的,但是政府不要這個發(fā)票,所以發(fā)票就寫了我們單位,這個付款時和收到發(fā)票的會計分錄怎么寫?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
那收到政府補助的錢了,該怎么記 總額法,
你好 你收到錢之后 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
老師,不對吧。政府補助不是應(yīng)該計入遞延收益嗎?
你好,你看一下我之前的回答,在營業(yè)外收入有一個等字