你好,同學(xué)。自負(fù)盈虧,那你這是屬于管理費(fèi),收到費(fèi)用作為收入處理的。 不是資本類的。
老師您好!文化傳媒公司從事的是文化禮儀教育培訓(xùn),各個(gè)分部實(shí)質(zhì)是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,對(duì)于各個(gè)分部的利潤(rùn),公司與各個(gè)分部四六分層。首先公司收取的各個(gè)分部的品牌加盟費(fèi)應(yīng)該怎樣做賬?我把它做到實(shí)收資本或者資本公積里邊行不行?公司對(duì)于分部利潤(rùn)的四六分層,我把它做成公司內(nèi)部股利分配,可不可以?謝謝老師!
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
無錫華西高新技術(shù)有限公司以下簡(jiǎn)稱華西高新是一家高新技術(shù)企業(yè),適用企業(yè)所得稅稅率15%。增值稅稅率13%,城市維護(hù)建設(shè)稅7%。教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%。下設(shè)一全資子公司東華有限公司以下簡(jiǎn)稱東華公司。東華有限公司實(shí)收資本為1000萬元,適用所得稅25%。兩家公司均屬于上升期,經(jīng)營(yíng)狀況良好,預(yù)計(jì)華西高新每年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)1000萬元,東華公司每年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬元。現(xiàn)華西高新預(yù)投資一新的技術(shù)公司,日記新公司成立后各年的盈利狀況為第一年虧損300萬元,第二年虧損220萬元,第三年虧損80萬元第四年盈利50萬元,第五年盈利200萬元。請(qǐng)從所得稅角度判斷新社投資公司的創(chuàng)立形式。華西高新計(jì)劃召開重要戶座談會(huì)。購買了一批價(jià)值五十萬元含稅的禮品準(zhǔn)備贈(zèng)送給客戶財(cái)務(wù)部門建議將該批禮品貼上本公司LOGO和宣傳圖片,作為銷售部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的禮物。分發(fā)給參與活動(dòng)的客戶假設(shè)不考慮其他條件是分析兩種處理方式。對(duì)企業(yè)所得稅的納稅影響額方案一,方案二,方案三三種情況下,整個(gè)公司第一~5年合計(jì)應(yīng)納稅額怎么算方案一,座談會(huì)期間贈(zèng)送客戶。方案一,在計(jì)算所得稅時(shí)應(yīng)作為什么費(fèi),睡前允許扣除多少萬元納稅?調(diào)整金額多少萬
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請(qǐng)問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
股東退股,原來注冊(cè)資本100萬,這個(gè)股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報(bào)關(guān)出口,批量出口報(bào)關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺(tái)銷售出去時(shí)間不一致,銷售價(jià)格也可能不一致,那請(qǐng)問后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個(gè)例子
老師你說的我沒有明白,你把分錄給我寫一下謝謝!
借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 直接計(jì)收入的,你收下面的管理費(fèi)
老師,總部把這個(gè)分部加盟費(fèi)做成收入,收的是對(duì)分部的管理費(fèi)。那分部就得把這個(gè)上繳總部的加盟費(fèi)做成它的管理費(fèi)吧?
是的,就是這個(gè)意思的哈
老師,你這樣處理,就是總部和分部各自獨(dú)立做賬報(bào)稅?各做各的賬,各報(bào)各的稅。我的理解對(duì)嗎?
是的,理解正確了的哈
老師,但實(shí)際不是這樣。實(shí)際是由總公司統(tǒng)一做賬報(bào)稅。你看這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?謝謝!
你前面不是說了自負(fù)盈虧? 報(bào)稅是所有的稅,還是只是所得稅
內(nèi)部協(xié)議是各個(gè)分部自負(fù)盈虧,分部經(jīng)營(yíng)者自己拿錢租房裝修等投入,給總部交了加盟費(fèi),享受總部的品牌招牌,總部不對(duì)分部投資。就不知道這種情況下外賬應(yīng)該咋做?
老師,分部不具備法人資格,它可以自己?jiǎn)为?dú)獨(dú)立做賬報(bào)稅嗎? 還有有些分部和總部在同一個(gè)城市,沒有任何自己?jiǎn)为?dú)的執(zhí)照,沒有注冊(cè)成分公司,就相當(dāng)于分店。在這種情況下總部把分部的加盟費(fèi)做成了收入,總部可以給分部開發(fā)票嗎?
那你賬上是要作為一個(gè)整體處理的,賬上收到就作為分部賺的錢交由總部管理處理了 借,銀行存款 貸,內(nèi)部往來