你好,同學(xué)。 可抵扣進(jìn)項(xiàng) 12.3/1.03*3%%2B13.6/1.05*5% 你這里是過(guò)路費(fèi)3%進(jìn)項(xiàng)抵扣,一級(jí)二級(jí)5%抵扣進(jìn)項(xiàng)的
1、某增值稅運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人, 201 9年8月支付的高速公路通行費(fèi)共12.3萬(wàn)元,其中10. .3萬(wàn)元取得了通行費(fèi)電子發(fā)票, 2萬(wàn)元取得了財(cái)政票據(jù); -級(jí)公路、二級(jí)公路、橋、閘通行費(fèi)共計(jì)13.6萬(wàn)元,其中的10.5萬(wàn)元取得了相應(yīng)的通行費(fèi)發(fā)票, 3.1萬(wàn)元取得了財(cái)政票據(jù); ETC卡充值支付2萬(wàn)元未取得相應(yīng)通行費(fèi)憑證。 要求:分別計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
8、某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營(yíng)。2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù),取得收入150萬(wàn)元;提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入54萬(wàn)元;提供海員培訓(xùn)服務(wù),取得收入50萬(wàn)元;提供集裝箱倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得收入46萬(wàn)元;提供國(guó)內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬(wàn)元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入)(2)通過(guò)鐵路運(yùn)輸進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,以境外邊境口岸價(jià)格條件成交,成交價(jià)格80萬(wàn)元,運(yùn)保費(fèi)0.8萬(wàn)元,關(guān)稅稅率20%。(3)從國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元。(4)月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),因管理不善,從一般納稅人購(gòu)進(jìn)的備件丟失,成本3.6萬(wàn)元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品丟失,成本3.6萬(wàn)元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品丟失,成本0.6萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額)。假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)上述資料
1、甲運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,2021年7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)為其他企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù),取得含稅收入119.9萬(wàn)元。(2)根據(jù)國(guó)家指令無(wú)償為災(zāi)區(qū)提供運(yùn)輸服務(wù),發(fā)生運(yùn)輸服務(wù)成本5萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,無(wú)最近時(shí)期同類服務(wù)的平均價(jià)格。(3)將車(chē)輛廣告位出租,取得含稅收入56.5萬(wàn)元。(4)運(yùn)輸途中支付橋、閘通行費(fèi)3.15萬(wàn)元,取得通行費(fèi)發(fā)票(非財(cái)政票據(jù)),支付高速公路通行費(fèi),取得的增值稅電子普通發(fā)票上注明的稅額為0.85元。(5)購(gòu)入新汽車(chē)10臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為80萬(wàn)元。(其他相關(guān)資料:上述增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定并在本月抵扣)回答下列問(wèn)題:(1)業(yè)務(wù)(2)中甲公司當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。(2)業(yè)務(wù)(4)中甲公司可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元(3)甲公司當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。(4)甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
某增值稅運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人,(1)2019年8月支付的高速公路通行費(fèi)共12.3萬(wàn)元,其中10.3萬(wàn)元取得了通行費(fèi)電子發(fā)票,2萬(wàn)元取得了財(cái)政票據(jù);←(2)一級(jí)公路、二級(jí)公路、橋、閘通行費(fèi)共計(jì)13.6萬(wàn)元,其中的10.5萬(wàn)元取得了相應(yīng)的通行費(fèi)發(fā)票,3.1萬(wàn)元取得了財(cái)政票據(jù);(3)ETC卡充值支付2萬(wàn)元未取得相應(yīng)通行費(fèi)憑證?!?分別計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
某企業(yè)為一般納稅人,2022年9月上期留抵稅額為1245.53元,9月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元、稅額13萬(wàn)元。支付高速公路通行費(fèi),取得的增值稅電子普通發(fā)票注明稅額0.23萬(wàn)元。取得橋閘通行費(fèi)發(fā)票,發(fā)票注明金額0.1萬(wàn)元。取得本公司員工出差報(bào)銷(xiāo)的火車(chē)票,票面金額0.1萬(wàn)元。2.銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元。特制--批產(chǎn)品發(fā)給職工做福利、認(rèn)、此產(chǎn)品成本為20萬(wàn)元。假設(shè)本月取得的合法抵扣憑證均在本月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:*64.本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()*65.本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額()元。*66.本月該企業(yè)應(yīng)納增值稅()元。
個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬(wàn),我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤(rùn),稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資18萬(wàn),要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說(shuō)明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實(shí)際沒(méi)有達(dá)到(B公司日常沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入,名下有2個(gè)發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時(shí)候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤(rùn),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請(qǐng)問(wèn)提供哪些文件
申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,哪個(gè)任職受雇日期選擇可以往前寫(xiě)嗎?我們建筑公司,給民工申報(bào)工資,干了一個(gè)月的話,要發(fā)8000,我申報(bào)的時(shí)候可以選前一個(gè)月嗎?這樣在累計(jì)扣除的時(shí)候能累計(jì)扣除一萬(wàn)嗎?
有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票項(xiàng)目名稱備注錯(cuò)了 ,不符合那個(gè)項(xiàng)目的成本票規(guī)范要求 現(xiàn)在對(duì)方不給沖紅了 這張發(fā)票現(xiàn)在怎么處理
請(qǐng)問(wèn)我們賣(mài)供應(yīng)商材料.但是我們賣(mài)給他東西的金額大于他賣(mài)給我們的東西.這樣我是不是就開(kāi)發(fā)票給他跟她收款
個(gè)人所得稅稅率及計(jì)提
合同簽署銷(xiāo)售分成 對(duì)方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開(kāi)發(fā)票 開(kāi)什么類目
1??老師請(qǐng)問(wèn)一下 我10號(hào)收到 房租發(fā)票 1份、然后27號(hào)收到 這個(gè)月的電費(fèi)收款單及下個(gè)月的房租 繳費(fèi)通知單 1份、那么我只能在10號(hào)確認(rèn)房租、那27號(hào)的繳費(fèi)通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時(shí)候嗎。2??還是27號(hào)另起一張憑證、3?? 收到繳費(fèi)通知單 我不需要記應(yīng)付下個(gè)月的房租和本月應(yīng)付電費(fèi)吧、(本月電費(fèi)和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時(shí)候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報(bào)個(gè)稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開(kāi)填寫(xiě)匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
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