你好!一般在第二個月申報之前勾選。
老師,這個月我想做留底稅額,我在進項認證的時候還是按之前全部認證就好了吧,然后再報增值稅的時候,表二進項還是按認證的發(fā)票數(shù)額填寫吧,填寫主表的時候 我需要怎么做呢?
增值稅發(fā)票認證一般在什么時候 我之前的會計認證了 我想在進入看看 問什么打不開
我之前的會計把前兩天的發(fā)票認證了 我想打開進去看看 怎么進不了 是不是認證發(fā)票在陜西省稅務局電子稅務局認證
老師,你好!就是我想問一下,增值稅進項發(fā)票認證,是在什么時候才能申報呢
江老師,我剛接來的賬,看以往的增值稅,有進項稅票,但是沒有認證,每個月基本交的增值稅是一樣的,但現(xiàn)在我把之前沒有抵扣認證的全部認證就不用交增值稅,這樣子操作會有什么風險提示嗎
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
前兩天他勾選了 沒有確認 我現(xiàn)在還想在認證 但是打不開怎么回事
您好!是網(wǎng)頁進不去嗎
什么網(wǎng)頁 打開那個網(wǎng)頁 我要認證發(fā)票 應該進那個網(wǎng)頁 我是陜西的 麻煩老師說詳細點
您好!陜西應該是這個了 https://fpdk.shaanxi.chinatax.gov.cn/sigin.ac37415d.html?_1604027248822