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鄒老師您好,請(qǐng)問(wèn)乙方給甲方開發(fā)票結(jié)算項(xiàng)目款,甲方扣乙方的稅金后再轉(zhuǎn)款,就出現(xiàn)票款不一致。請(qǐng)問(wèn)鄒老師,這個(gè)該如何做財(cái)務(wù)處理。

2020-10-29 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-29 10:42

你好,不應(yīng)當(dāng)扣除票款對(duì)應(yīng)的稅金再支付才是的?

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快賬用戶8351 追問(wèn) 2020-10-29 10:44

我方是乙方,合同簽3個(gè)點(diǎn)的稅,發(fā)票開了一個(gè)點(diǎn)的稅,對(duì)方已經(jīng)扣下差額2個(gè)點(diǎn),那么該如何補(bǔ)處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 10:44

你好,應(yīng)當(dāng)開具多少發(fā)票金額,就按多少金額付款才是的?

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快賬用戶8351 追問(wèn) 2020-10-29 10:46

或是說(shuō)這個(gè)對(duì)方扣業(yè)務(wù)應(yīng)如何操作才好

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齊紅老師 解答 2020-10-29 10:47

你好,應(yīng)當(dāng)開具多少發(fā)票金額,就按多少金額付款才是的? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

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快賬用戶8351 追問(wèn) 2020-10-29 11:07

甲方已經(jīng)扣了稅金后再轉(zhuǎn)賬,乙方該如何做會(huì)計(jì)處理。

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齊紅老師 解答 2020-10-29 11:10

你好 開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 扣除的稅點(diǎn)需要做壞賬處理

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快賬用戶8351 追問(wèn) 2020-10-29 15:23

借:銀行存 壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 15:24

你好,是的,還需要做一筆計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的分錄?

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你好,不應(yīng)當(dāng)扣除票款對(duì)應(yīng)的稅金再支付才是的?
2020-10-29
同學(xué)你好 按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就可以
2020-09-28
您好 您把差額開具建筑服務(wù)發(fā)票給乙方 那就是乙方的分包方 這樣處理合理的
2023-07-25
您好,這個(gè)是中標(biāo)的金額是吧
2023-06-01
你好,乙方將剩余的12萬(wàn)開給甲方。
2025-06-17
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