你好 把預(yù)收賬款全額繳納增值稅。確認(rèn)收入是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則開具
預(yù)收一萬元賬款,全額開具發(fā)票。依據(jù)服務(wù)合同,本期只能確認(rèn)5000收入。 分錄: 借:銀存10000 貸:預(yù)收9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-增 566.04 本期確認(rèn)收入。 借:預(yù)收 4716.98 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4716.98 那么在申報(bào)增值稅時(shí)按照開票金額全額申報(bào)增值稅,后續(xù)如果剩余部分也確認(rèn)收入,但是這部分增值稅之前已經(jīng)繳納。報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入會(huì)大于申報(bào)增值稅的銷售額。這種情況如何處理?
不動(dòng)產(chǎn)租賃預(yù)收款項(xiàng),增值稅跟會(huì)計(jì)處理,收到預(yù)收款時(shí)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生,還需要預(yù)繳稅款還是全額繳稅?另外全額開發(fā)票情況下會(huì)計(jì)處理,是做預(yù)收還是確認(rèn)收入?
老師你好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在收到預(yù)收款的時(shí)候預(yù)繳土地增值稅。那么在收到全款確認(rèn)收入的時(shí)候。還要預(yù)繳土地增值稅嗎?也就是說在確認(rèn)收入的時(shí)候土地增值稅會(huì)計(jì)上怎么處理。
【多選題】 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有(?。?A.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) B.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 D.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額
1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有()。A.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)B.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:合同負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)C.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入D.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
用友U8+在應(yīng)收款管理下,銷售發(fā)票已經(jīng)審核生成憑證,現(xiàn)在要作廢發(fā)票,但去銷售發(fā)票查詢里面取消審核時(shí)并沒有查詢到發(fā)票,是什么原因,要怎么處理呢
老師我想問下,以往沒有完整差旅鏈條的只有單獨(dú)火車票和機(jī)票的都是計(jì)入管理費(fèi)用交通費(fèi)里的,這樣記賬可以嗎?
老師,請(qǐng)問如果男友想讓女友在他單位附近上班說明什么
老師請(qǐng)問下,火車票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎?還是必須計(jì)入差旅費(fèi)里?
老師,我們是一家再生資源公司,購入汽車怎么做賬,拆分汽車成零件怎么做賬
個(gè)稅app里的這個(gè)上面收入是扣完五險(xiǎn)一金的還是沒扣完的金額呢?
什么樣的科目需要確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)?
老板的火車票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎
老板的火車票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎
企業(yè)是做物業(yè)保潔的,老板拿來自己的機(jī)票和住宿費(fèi)來報(bào)銷,要求全額計(jì)入成本里,可以計(jì)入交通費(fèi)和住宿差旅費(fèi)里嗎?福利費(fèi)需要申報(bào)個(gè)稅了,這樣做合理嗎?
就是稅務(wù)上預(yù)收全額交增值稅,然后會(huì)計(jì)上做預(yù)收賬款,分月確認(rèn)收入?我們還比較特殊,是羽毛球訓(xùn)練場(chǎng)地會(huì)員卡充值,充值的同時(shí)按不動(dòng)產(chǎn)租賃全額開具了增值稅發(fā)票,這樣開票合適不?跟預(yù)付卡那個(gè)處理是不是性質(zhì)不一樣
你好,性質(zhì)應(yīng)該屬于預(yù)付卡,不是開具不動(dòng)產(chǎn)
我們正常的羽毛球場(chǎng)地開票也是開的場(chǎng)地租賃,這是跟稅局溝通過的,就是會(huì)員卡充值這一塊稅局不讓我們開預(yù)付卡發(fā)票,
那這個(gè)就不是預(yù)付卡性質(zhì),就是提前收預(yù)收款