同學(xué)您好,您這是屬于進(jìn)口服務(wù)的是吧
老師你好,我們是一般納稅人,我們有業(yè)務(wù)是在國(guó)外檢測(cè),對(duì)方開給我們形式發(fā)票,我們當(dāng)月到銀行和稅務(wù)局去付了款,并代扣代繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在要做公司正常業(yè)務(wù)8月份申報(bào),還要把這個(gè)代扣代繳的一起申報(bào)嗎
我們是動(dòng)漫制作公司,給韓國(guó)一家公司打了一筆款幫我們制作動(dòng)漫,對(duì)方給我們開啦形式發(fā)票啦,這個(gè)款需要代扣代繳增值稅嗎?
老師 我們讓一家公司代理幫我們進(jìn)口一臺(tái)印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個(gè)單位 請(qǐng)問(wèn)這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進(jìn)口一臺(tái)印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個(gè)單位 請(qǐng)問(wèn)這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
我們公司幫韓國(guó)公司在國(guó)內(nèi)跟國(guó)內(nèi)的一家公司打官司,打贏了,然后代韓國(guó)公司收取貨款,貨款是打到我們公司,然后我們?cè)龠€給韓國(guó)公司,這個(gè)轉(zhuǎn)錢的行為需要稅務(wù)備案嗎?
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過(guò)來(lái)的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說(shuō)是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開票金額長(zhǎng)期超過(guò)限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
是啊,所以,有沒(méi)有要交稅,還是怎么處理
是的,這是需要代扣代繳增值稅的
是不是申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫?還是去海關(guān)申報(bào)
增值稅申報(bào)的時(shí)候有一個(gè)代扣代繳表的
制作完后,是在境外投放,也要繳稅嗎
這樣是不是應(yīng)稅行為就是完全在境外,就不需要代扣代繳啦
就在境外的話 ,是的
完全境外行為,不須要繳稅費(fèi)嗎
但是您有所得,還是需要繳納所得稅的