你好 是的對(duì)方來(lái)申報(bào)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)是按季申報(bào),就是說(shuō)四月份五月份六月份這三個(gè)月申報(bào)的自然人個(gè)稅工資數(shù)額總數(shù)加起來(lái)申報(bào)嗎?
老師,印花稅我是按季度匯總申報(bào)。然后按次申報(bào)。每個(gè)季度都按次申報(bào)。我現(xiàn)在馬上申報(bào)4-6月的印花稅。我是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票匯總的金額。我看了合同大部分都沒(méi)有價(jià)稅分離。所以我按含稅價(jià)申報(bào)的。例如技術(shù)合同有4個(gè)。我是一個(gè)個(gè)報(bào)還是匯總報(bào)?應(yīng)稅憑證書立日期我都寫的6.30可以嗎?
其他應(yīng)收款借方余額,貸方余額表示什么
老師,您好,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票,需要計(jì)提增值稅嗎
支付一樓辦公室租借打印機(jī)租金及打印黑色彩色超出的金額(24年11月12日到25年4月12日5個(gè)月的):4621.65元,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,開(kāi)具專票,沒(méi)有在商品上開(kāi)折扣,開(kāi)具發(fā)票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,這樣開(kāi)具的發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師您好!我們的服務(wù)銷售額要繳納印花稅嗎?
老師,小規(guī)模增值稅報(bào)表,免稅銷售額填在哪一行 稅額調(diào)哪一行
老師,這兩張發(fā)票是不是得下載pdf版本才能打印出來(lái)
老師,收到一張電子銀行承兌匯票,該怎么做賬
可是對(duì)方不得收我們管理費(fèi)以及稅費(fèi),我們還要提供成本發(fā)票,最后工人匯算清繳的時(shí)候退回給工人,我們不是要交很多稅
你們做不了要這個(gè)成本干嘛 別掛靠就不收管理費(fèi)用了
不懂老師的意思,我們是承包方,對(duì)方是發(fā)包方,算不算掛靠對(duì)方
不算 你們自己提供的不屬于
我們自己提供不屬于什么意思?
不屬于掛靠 這個(gè)屬于你們提供勞務(wù)服務(wù)