您好,進口貨物屬于增值稅征收范圍,一般納稅人進口貨物的增值稅實際上是增值稅進項稅額。出口貨物也屬于增值稅征收范圍,出口貨物的增值稅實際上是增值稅銷項稅。
進口環(huán)節(jié)的增值稅為什么可以抵扣呢
進口環(huán)節(jié)的增值稅跟銷售開采的原油不是同一環(huán)節(jié),為什么要減去進口關(guān)節(jié)交的增值稅呢
為什么第一道題算增值稅的時候減去了進口環(huán)節(jié)的增值稅;算第二道題的時候不減進口環(huán)節(jié)的增值稅消費稅呢
下列屬于城建稅計稅依據(jù)的是()。A進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅B進口環(huán)節(jié)繳納的關(guān)稅C進口環(huán)節(jié)繳納的消費稅D國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅
下列屬于城建稅計稅依據(jù)的是()。A進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅B進口環(huán)節(jié)繳納的關(guān)稅C進口環(huán)節(jié)繳納的消費稅D國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務(wù),應(yīng)該如何做財務(wù)分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負責(zé)自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司廠區(qū)內(nèi)使用的挖掘機和裝載機是否需要繳納車船稅?
我問老師二三年的時候收入費用多做了,然后20年的時候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整,可是他會影響非線性資產(chǎn),然后會造成資產(chǎn)負債表業(yè)務(wù)活動表的數(shù)據(jù)是不一致的,就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的,那這個怎么辦呢?
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時是個馬大哈的人,對數(shù)據(jù)不敏感,考稅務(wù)師是不是一個好的選擇,沒有那么精細化,不喜歡做賬,給別人做財稅咨詢
是不是計算錯誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計算人民幣,還是按收入的第一個工作日匯率來計算人民幣,
老師,我公司有個股東另外成立了一個經(jīng)營部,但和我公司沒關(guān)系,但這個人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關(guān)聯(lián)
但是這單道題進口關(guān)節(jié)交的增值稅,在最后算應(yīng)交增值稅的時候也沒有減去啊
您好,肯定是要減去的。在進項稅中含著。