現在都是先交稅才給發(fā)票的
我公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票限額10萬元只剩3分了,但是現在有一筆350多萬的業(yè)務要開了,這個業(yè)務是別人掛靠我們公司的,100萬元的發(fā)票票種核定時沒通過,我是這樣想的,先領25份10萬元的,在10份前開完,10月份再領25份,把這350多萬全部開完后,然后申請升為一般納稅人。現在的問題是1.這樣做對我公司風險大嗎?2.這樣方式領票,10月份的發(fā)票能領出來嗎?因為我們這里領票要先電子稅務局提交申請,審核通過了才能去大廳領取發(fā)票。
老師,我今天在電子稅務局里面申請代開了專票,提交的時候審核通過,但是是待繳稅狀態(tài),為啥要先交稅了才能郵寄發(fā)票沒得,之前開都沒有交稅,直接就郵寄過來了
老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,代開了增值稅專用發(fā)票,稅款已經繳納,在代開申請后隨即進行了增值稅專票的稅種核定,導致代開的專票稅務局不能給開具并郵寄,我們已經交了稅費,請問稅費可以退嗎?由于發(fā)票沒代開出來,我們明天需要用稅控盤開具增值稅專用發(fā)票,請問如果不退稅,我們重復征收此張票的增值稅嗎?因為我們稅務局代開的已經提交了申請,后續(xù)在稅控盤中再開具,會顯示開了此張票兩次
老師,好。公司是小規(guī)模,上手交接的時候,沒有交接開票盤,但是我們一直申報的時候都能申報過去,都是零申報,可以說是從來沒抄稅清卡,今天給航信打電話,說我們的盤一直是正常的,我們是河南的,電子稅務局3月份升級了。這個月才顯示沒有抄稅,這是怎么回事
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務局上申請代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
你好,老師,老板想把個體戶改成一般納稅人,工商,稅務銀行分別怎么處理,還有個體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產品成本150,本月發(fā)生完工產品成本500,本月完工產品成本600,問本月在產品成本?
客人已經微信支付結賬了后面發(fā)現酒水沒喝完就把酒水的現金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產減值損失都是負數,需要調增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預收款還是工程進度款?
客人已經微信結完帳后面酒沒喝完有退了現金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產負債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
前段時間我代開,沒有出現這個呢
我這一九年開始,就需要先交稅,然后再給發(fā)票。