你好? ?有錯(cuò)賬的話 就在現(xiàn)在修改處理就行了。? 在10月里面去調(diào)整分錄? 處理。??
老師,請(qǐng)問2020年10月已經(jīng)結(jié)賬申報(bào),發(fā)現(xiàn)2020年5月,6月都有錯(cuò)賬,可不可以反結(jié)帳再更改?這樣和對(duì)外申報(bào)的報(bào)表會(huì)不一致
請(qǐng)問老師,以前年度的賬務(wù)處理錯(cuò)誤,現(xiàn)在可以反結(jié)帳直接修改以前的會(huì)計(jì)分錄嗎?可以的話會(huì)導(dǎo)致修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表跟已申報(bào)的對(duì)不上怎么辦
老師,所得稅9月已報(bào)稅已扣,發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費(fèi)用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,所以利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒扣除掉,我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報(bào)表,直接反結(jié)賬給賬修改了,這樣會(huì)導(dǎo)致9月申報(bào)表和實(shí)賬不符,到12月在填正確的申報(bào)表上報(bào)可以嗎?企業(yè)所得稅的
老師,所得稅9月已報(bào)稅已扣,發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費(fèi)用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,所以利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒扣除掉,我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報(bào)表,直接反結(jié)賬給賬修改了,這樣會(huì)導(dǎo)致9月申報(bào)表和實(shí)賬不符,到12月在填正確的申報(bào)表上報(bào)可以嗎?企業(yè)所得稅的
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?是不是對(duì)已經(jīng)申報(bào)的季度報(bào)表和所得稅報(bào)表不影響?
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬,還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
不能從前面一起調(diào)嗎?因?yàn)殄e(cuò)的有點(diǎn)多
你好? ?你去調(diào)整的話 你就得挨著去改你的報(bào)表和申報(bào)表的哦 。 你考慮好 。 最好的辦法是現(xiàn)在調(diào)整 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)? ?
是用的管家婆軟件,稅務(wù)申報(bào)的要更正嗎?會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好? 是的。? ?可以更正? 要去稅務(wù)局大廳更正的。? 你主動(dòng)更正錯(cuò)誤的申報(bào)這個(gè)是可以的。 只要不是惡意去做賬申報(bào)? 這個(gè)說的過去的。? ??
只調(diào)自己的賬不去稅務(wù)局更正對(duì)外報(bào)表,然后和對(duì)外報(bào)表對(duì)不上,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
你好? ?那樣申報(bào)與賬務(wù)不一致。 到時(shí)稅務(wù)局查到可能會(huì)對(duì)你公司的賬務(wù)有異議。 懷疑你之前的申報(bào)表都不對(duì)? ? ?避免查賬風(fēng)險(xiǎn)?