同學(xué)你好,你要進(jìn)行1月份的期末處理,也就是把1月份的賬,結(jié)轉(zhuǎn)到2月份。
老師我是新手會(huì)計(jì),剛接過來的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套,可是我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入,只有一些成本,但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票,我這個(gè)怎么入賬呢,現(xiàn)在都9月份了,小規(guī)模開出的這個(gè)專票,還需要認(rèn)證嗎,還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢?這個(gè)怎么處理呀?
哪位老師有用過財(cái)政部“工會(huì)會(huì)計(jì)制度”管理系統(tǒng),我1月份的憑證做完,記賬了。然后接著做2月份的憑證,審核完,我想記賬,但是在對(duì)話框里的會(huì)計(jì)期沒有2月份可選擇,只有1月份的,這是怎么回事?
哪位老師有用過財(cái)政部“工會(huì)會(huì)計(jì)制度”管理系統(tǒng),現(xiàn)在做完2019年12月的憑證,現(xiàn)在做年度結(jié)轉(zhuǎn),出現(xiàn)了一個(gè)對(duì)話框。我如果關(guān)掉對(duì)話框,繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)的話,結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的。全年的收入支出平時(shí)沒做。等到年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)。下面對(duì)話框中的年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支決算表在哪兒生成?找半天沒找到
老師,我們之前沒有會(huì)計(jì),沒有做賬,也沒有用財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在我要建賬,但是出現(xiàn)了一個(gè)問題,我是從今年一月份的賬開始捋的,有一筆房租,是拖欠的(是在1月份的時(shí)候把去年剩余的房租都補(bǔ)交給房東的),但是這一筆業(yè)務(wù)真的讓我很頭疼,如果全部記成管理費(fèi)用,那會(huì)影響當(dāng)期利潤,但是只記本期的費(fèi)用,銀行存款余額又對(duì)不上,記成長期待攤費(fèi)用,但是又是去年的,早就攤銷完了
老師,我想請(qǐng)問下,因?yàn)槲覀儗?shí)際工作和理論會(huì)有很大的區(qū)別,在實(shí)際工作中經(jīng)常會(huì)把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票放到后面勾選,那就造成我們做賬,比如2022年2月份開的辦公用品的費(fèi)用,2月份發(fā)票也已經(jīng)開過來了,但是在2022年的7月份勾選,那我們做賬就會(huì)在2022年的7月份 借,管理費(fèi)用,借,進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款,這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,但是我們公司都這么做賬的,我們會(huì)計(jì)說沒關(guān)系的
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會(huì)計(jì)分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人增值稅做賬的整個(gè)過程和分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
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郭老師,我們匯算總的24年,虧損20萬,但是季度預(yù)繳有交了1000,我要怎么做才不退稅呢,24年賬要怎么改,25年要做標(biāo)記嗎
財(cái)務(wù)公司的工資屬于主營業(yè)務(wù)成本嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?