您好 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人嗎
老師您好,10月15號(hào)左右成立的公司,需要報(bào)個(gè)稅 ,財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅,增值稅,印花稅,附加稅嗎
建筑勞務(wù)公司10月份應(yīng)交增值稅10萬(wàn),異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅款40000、附加稅3000、企業(yè)所得稅800、印花稅100;在報(bào)稅的時(shí)候怎么填附加稅、印花稅?
比如公司是5月份成立的,那7月初做6月份的賬的時(shí)候,個(gè)稅+印花稅+增值稅+附加稅都要申報(bào)對(duì)吧?是每月15號(hào)之前申報(bào)的嗎?
老師好,我們企業(yè)補(bǔ)了現(xiàn)金收入,需要更正申報(bào)在2021年12月份增值稅申報(bào)表上面,需要補(bǔ)交增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,那么我的賬務(wù)與財(cái)務(wù)報(bào)表去年的需要變動(dòng)嗎?去年已經(jīng)結(jié)賬了
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)今年7月份成立的小規(guī)模公司,這個(gè)月要報(bào)季報(bào),我已經(jīng)報(bào)了增值稅企業(yè)所得稅和附加稅。印花稅需要報(bào)嗎?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶(hù)勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶(hù),錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買(mǎi)進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣(mài)出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類(lèi)編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車(chē)賣(mài)給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
是小規(guī)模的
那個(gè)人所得稅按月申報(bào) 其他稅種一般一個(gè)季度申報(bào)一次 次年1月才申報(bào)?
現(xiàn)在沒(méi)有員工,個(gè)稅應(yīng)該怎么報(bào)呢,報(bào)多少呢
沒(méi)有發(fā)放工資 個(gè)人所得稅可以0申報(bào) 填法人資料
工資寫(xiě)0嗎
是的 工資收入寫(xiě)0就好?
老師我還有最后一個(gè)想問(wèn)的,零申報(bào)最多可以寫(xiě)多長(zhǎng)時(shí)間呢
公司么有發(fā)放工資 一直都可以的