您好 請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
供應商給我們返點的錢直接抵扣了貨款,請問怎么做分錄
供應商返點直接抵扣貨款,并了開負數(shù)發(fā)票過來,怎么入賬呢
給供應商結(jié)款時供應商給的返利直接減貨款,會計分錄怎么做?
老師好,我司是供貨商,請問客戶要求返點直接抵扣貨款該如何做賬?煩請分錄祥解?
供應商返利直接抵扣貨款分錄怎么做?小規(guī)模納稅人,商貿(mào)公司
老板從公司借走了10萬,需要寫個借條給會計入賬嗎?
老師,采購環(huán)節(jié)沒有發(fā)票,稅務上要所得稅納稅調(diào)增,可很多會計說沒發(fā)票的用收據(jù)代替?這樣不合規(guī)吧,可是要是我說采購盡量取得發(fā)票,老板一般都不認可怎么辦?
自然人股東可以變更成法人股東嗎?
老師,你好,我想問下我們要搬辦公室,把原有辦公家具轉(zhuǎn)給別人公司的話,我們能開空調(diào),辦公桌椅這些發(fā)票給別人嗎?可以開的話,是收多少個點的稅呢,之前買進來的時候發(fā)票是開給另一個公司的,
老師,我上個禮拜去給我們個體工商戶開了公戶,現(xiàn)在在電子稅務局已經(jīng)簽了三方協(xié)議,已經(jīng)驗證通過了,現(xiàn)在還需要再去銀行面簽嗎?
老師您好,填外經(jīng)證的時候把這個合同有效期起的這個日期填錯了,我按合同上面的日期寫了是2021年,后面我查了下要按今天開票日期填,但是現(xiàn)在在已經(jīng)無法修改了,老師這種情況現(xiàn)在應該怎么辦合適呢
老師,我想咨詢一下,老板開一般戶兩年以上,不和財務說明,財務人員不知情,一直入帳都是基本戶,之前帳做得混亂,怎么補救好,之前報表,申報已完成,請指教!
請問,企業(yè)可以申請暫停繳納社保嘛?
老師,請問一下A107012研發(fā)費用加計扣除表,原來已經(jīng)交稅了,后面申請高新補貼把工資放入研發(fā)費用了,不想退稅可以填納稅調(diào)增表的嘛?
老師,您好,請問下債務人用發(fā)行普通股來抵債,差額是入投資收益還是其他收益?
我們收到他們的出庫單就直接做了一筆借:庫存商品 貸:應付賬款
我們是小店,賣內(nèi)衣的
借:庫存商品? 借方紅字 貸:應付賬款? 貸方紅字
其實我沒有懂,因為我們庫存并沒有減少啊,減少的只是給他們的貨款,為什么要做紅字分錄
減少庫存商品的入賬成本啊?
哦哦,好的,謝謝老師
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