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老師,我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,請(qǐng)問(wèn)一下出差融資費(fèi)用是計(jì)入差旅費(fèi)嗎?

2020-10-28 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-28 09:41

同學(xué)你好,您是說(shuō)員工出差去融資發(fā)生的住宿等費(fèi)用么

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快賬用戶2427 追問(wèn) 2020-10-28 09:48

不是,是老板和其他經(jīng)理出差去融資發(fā)生的訂飛機(jī)、高鐵、出租、住宿、餐飲的費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-28 10:05

同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用一差旅費(fèi) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款等

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快賬用戶2427 追問(wèn) 2020-10-28 10:07

老師,我現(xiàn)在是做內(nèi)賬,而且錢(qián)都是老板付的,請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 10:08

同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用一差旅費(fèi) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,其他應(yīng)付款一老板

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快賬用戶2427 追問(wèn) 2020-10-28 10:14

老師,做內(nèi)賬不是價(jià)稅合計(jì)嗎?怎么又要分開(kāi)寫(xiě)了?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 10:16

同學(xué)你好,我們?cè)谧鰞?nèi)賬時(shí)是分開(kāi)的;如果您公司是按計(jì)數(shù)做的 借,管理費(fèi)用一差旅費(fèi) 貸,其他應(yīng)付款一老板

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快賬用戶2427 追問(wèn) 2020-10-28 10:25

老師,我們現(xiàn)在才初步建賬,以前公司什么期初數(shù)據(jù)、科目余額表數(shù)都沒(méi)有,現(xiàn)在才開(kāi)始做賬,請(qǐng)問(wèn)一下老師做內(nèi)賬的話是按計(jì)數(shù)做好呢?還是像你說(shuō)的分開(kāi)做。如是這樣,等再做外賬時(shí)是怎么寫(xiě)分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 10:26

同學(xué)你好 我們?cè)谧鰞?nèi)賬和外賬時(shí)稅都是分開(kāi)的;不同的是,外賬是需要有發(fā)票的;內(nèi)賬沒(méi)有發(fā)票也可以入賬的;

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快賬用戶2427 追問(wèn) 2020-10-28 10:33

噢,明白了,如果我現(xiàn)在做內(nèi)賬的話,既可分開(kāi)記,也可按計(jì)數(shù)是吧?老師向你請(qǐng)教一下,這內(nèi)賬是分開(kāi)記好呢(比如:價(jià)稅分開(kāi)),還是按計(jì)數(shù)(比如:價(jià)稅合計(jì))

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齊紅老師 解答 2020-10-28 10:37

同學(xué)你好 如果我現(xiàn)在做內(nèi)賬的話,既可分開(kāi)記,也可按計(jì)數(shù)是吧?——是的; 老師向你請(qǐng)教一下,這內(nèi)賬是分開(kāi)記好呢(比如:價(jià)稅分開(kāi)),還是按計(jì)數(shù)(比如:價(jià)稅合計(jì))——個(gè)人建議分開(kāi)好,這樣與外賬的稅是一致的;

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快賬用戶2427 追問(wèn) 2020-10-28 10:44

可現(xiàn)在公司是零申報(bào)納稅,是不是也分開(kāi)記入好些?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 10:44

同學(xué)學(xué)你好 可現(xiàn)在公司是零申報(bào)納稅,是不是也分開(kāi)記入好些?——是的

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快賬用戶2427 追問(wèn) 2020-10-28 11:09

這樣啊,那我要將4月份建賬以后的有票的分開(kāi)記,是不是啊老師?請(qǐng)問(wèn)一下4月份建賬前的賬是不是也要分開(kāi)記呢,還是直接記入到以前年度損益里面去?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 11:11

同學(xué)你好 一般是這樣的;建賬后的分開(kāi)記的;建賬前的不再入賬的;

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快賬用戶2427 追問(wèn) 2020-10-28 12:35

建賬前的不再入賬的意思是將之前的賬記入到以前年度損益調(diào)整里去嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 12:37

同學(xué)你好 建賬前如果是收入或費(fèi)用是計(jì)入以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2427 追問(wèn) 2020-10-28 12:43

全部都是老板墊付的費(fèi)用開(kāi)支,請(qǐng)問(wèn)有些費(fèi)用是進(jìn)成本

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齊紅老師 解答 2020-10-28 12:44

同學(xué)你好 老板支付的計(jì)入其他應(yīng)付款;

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2020-10-28
你好,同學(xué)。 是的,管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理的。 借,管理費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款。
2020-10-31
你好 如果是開(kāi)辦期間的 、 借管理費(fèi)用 嗲 其他應(yīng)付款
2021-02-07
你好同學(xué),抬頭為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司為好,希望幫到您!如滿意請(qǐng)給予五星好評(píng)謝謝!
2022-04-24
你好 不記成本的 記在費(fèi)用里?
2022-05-05
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