用在福利費和招待費的
一般納稅人取得的住宿增值稅專用發(fā)票,哪些情況不能抵扣?
住宿發(fā)票開的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人企業(yè)能抵扣嗎
老師,一般納稅人取到的住宿費專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
一般納稅人租房用于員工住宿,取得的專票是不是不能抵扣
增值稅一般納稅人取得的住宿費專票可以抵扣么
老師,請問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請問下申報印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營業(yè)收入十營業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細。這種情況下,會計核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報的時候先報財務(wù)報表還是報企業(yè)所得稅報表?謝謝
以前做的會計分錄沒注意,銷項稅額都選到銷項稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個調(diào)整調(diào)到銷項稅額里嗎,要是可以的話會計分錄怎么做
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗的老師回復(fù)我,
老師,這個出口的。我們是出口了三個,這邊只有2個。是不是有一個是可以退稅就不會顯示?
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那什么情況能抵扣銷項稅啊
住宿不就是福利跟招待嗎
主要我這發(fā)票是同城的
差旅費 培訓(xùn)費的可以
不可能是差旅費
那就不能抵扣增值稅的
老師,我已經(jīng)抵扣了!那現(xiàn)在怎么辦
進項轉(zhuǎn)出就可以了
分錄怎么寫,申報怎么弄???是要補稅嗎?
借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 附表二進項轉(zhuǎn)出
主要情況是這樣的,我的一般納稅人準備降小規(guī)模了,然后賬面還有待抵扣的進項稅,我就想著處理掉!看哪些能轉(zhuǎn)出! 但這個節(jié)骨眼又怕稅局注意
你說我是進項稅額轉(zhuǎn)出還是不轉(zhuǎn)??
你好 建議做進項轉(zhuǎn)出
老師,那會疫情期間,我一表集成報增值稅時,網(wǎng)廳提示有一份進項稅額轉(zhuǎn)出,因為發(fā)票沒在身邊,就保存下來,多交了增值稅,稅管員還找我去退稅了! 那我現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,會不會又被監(jiān)控到
不會 正常的業(yè)務(wù)不會的
主要1月就認證抵扣了,現(xiàn)在10了
而且我是一般納稅人馬上降小規(guī)模,待抵扣進項稅額多了
你好 可以進項轉(zhuǎn)出 就說不能抵扣的不就可以了