用在福利費和招待費的
一般納稅人取得的住宿增值稅專用發(fā)票,哪些情況不能抵扣?
住宿發(fā)票開的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人企業(yè)能抵扣嗎
老師,一般納稅人取到的住宿費專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
一般納稅人租房用于員工住宿,取得的專票是不是不能抵扣
增值稅一般納稅人取得的住宿費專票可以抵扣么
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務公司。我下設的有三個工程隊。個人我按照工人名單進行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進項稅不夠,不能把9月的進項稅也勾選上嗎?
那什么情況能抵扣銷項稅啊
住宿不就是福利跟招待嗎
主要我這發(fā)票是同城的
差旅費 培訓費的可以
不可能是差旅費
那就不能抵扣增值稅的
老師,我已經(jīng)抵扣了!那現(xiàn)在怎么辦
進項轉(zhuǎn)出就可以了
分錄怎么寫,申報怎么弄?。渴且a稅嗎?
借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 附表二進項轉(zhuǎn)出
主要情況是這樣的,我的一般納稅人準備降小規(guī)模了,然后賬面還有待抵扣的進項稅,我就想著處理掉!看哪些能轉(zhuǎn)出! 但這個節(jié)骨眼又怕稅局注意
你說我是進項稅額轉(zhuǎn)出還是不轉(zhuǎn)??
你好 建議做進項轉(zhuǎn)出
老師,那會疫情期間,我一表集成報增值稅時,網(wǎng)廳提示有一份進項稅額轉(zhuǎn)出,因為發(fā)票沒在身邊,就保存下來,多交了增值稅,稅管員還找我去退稅了! 那我現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,會不會又被監(jiān)控到
不會 正常的業(yè)務不會的
主要1月就認證抵扣了,現(xiàn)在10了
而且我是一般納稅人馬上降小規(guī)模,待抵扣進項稅額多了
你好 可以進項轉(zhuǎn)出 就說不能抵扣的不就可以了