你好,應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款。和壞賬損失是不一樣的
老師,為了收回應(yīng)收賬款而產(chǎn)生的現(xiàn)金折扣或者產(chǎn)生部分折價(jià)應(yīng)該計(jì)入什么科目,和壞賬損失是一樣的嗎?怎么寫分錄
某企業(yè)2010年末應(yīng)收賬款余額為1 000 000元;2011年確認(rèn)壞賬損失15 000元,年末應(yīng)收賬款余額為2 000 000元;2012年收回已轉(zhuǎn)銷壞賬10 000元,年末應(yīng)收賬款余額為1 750 000元。壞賬準(zhǔn)備的提取比例為5‰。該企業(yè)3年內(nèi)計(jì)提“壞賬準(zhǔn)備”計(jì)入“信用減值損失”賬戶的金額累計(jì)為多少?并寫出會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算式。 我想知道圖片中畫紅色圈的部分怎么理解的呀?還有資產(chǎn)減值損失是不是應(yīng)該寫成信用減值損失?
企業(yè)收回上年度壞賬10萬(wàn),分錄為1借應(yīng)收賬款10,貸壞賬準(zhǔn)備10,2借銀行存款10,貸應(yīng)收賬款10,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)影響損益嗎?為什么,按理來(lái)說(shuō),計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候,確認(rèn)了資產(chǎn)減值損失,使利潤(rùn)下降10,現(xiàn)在收回不是應(yīng)該增加10的利潤(rùn)嗎?怎么體現(xiàn)呢?
就是一條生產(chǎn)線,它從總部資產(chǎn)分?jǐn)倎?lái)的減值金額 大于 生產(chǎn)線自身因?yàn)橘~面價(jià)值高于其可收回金額而應(yīng)計(jì)提的減值金額,這個(gè)時(shí)候的生產(chǎn)線該按什么金額來(lái)確認(rèn)減值損失呢
2.甲企業(yè)采用備抵法核算壞賬損失,按應(yīng)收賬款年末余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2019年1月1日,甲企業(yè)“應(yīng)收賬款”科目余額為3000000元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為150000元。2019年度,甲企業(yè)發(fā)生了如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000000元,增值稅額為650000元,貨款尚未收到。(2)因某客戶破產(chǎn),該客戶所欠貨款10000元不能收回,確認(rèn)為壞賬損失。(3)收回上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款8000元并存入銀行。(4)收到某客戶以前所欠的貨款4000000元并存入銀行。要求:(1)編制2019年度確認(rèn)壞賬損失的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制收到上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算2019年末“壞賬準(zhǔn)備”科目余額。(4)編制2019年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)