你好計提分錄如下 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-應繳水利基金 應交稅費-應交印花稅 繳納 借:應交稅費-應繳水利基金 應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
老師,您好,我們這個月交的上個月的增值稅和稅金及附加,印花稅,水利基金分別怎么做分錄?包括需要計提嗎?計提如何做分錄?
老師好,每個月的印花稅,水利基金,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么做?繳納時怎么做賬
老師,你好,我們上個月多計提了營業(yè)稅金及附加,這個月要沖掉,分錄怎么做,計提的時候:借稅金及附加 貸 應交稅費-應交教育費附加
老師異地預繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計提分錄嗎? 繳納 借:應交稅費――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費~附加稅/印花稅
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務軟件,用什么方法結轉成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學那個版本
老師,在6月份業(yè)務中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應該沖減銷項稅
在編制合并報表抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權益,需要降低哪幾項?
增值稅和城建稅等呢?
借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-應繳城建稅 借:應交稅費-應繳應繳城建稅 貸:銀行存款
印花稅不是說不需要計提嗎?老師
1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
印花稅根據(jù)規(guī)定是也可以不用計提的,在繳納的時候直接計入管理費用,
印花稅繳納的時候不是借記稅金及附加 貸記銀行存款嗎?為啥還要記管理費用呢
老師,還有增值稅、城建稅、教育費附加、水利基金這些計提是不是都是在本月,繳納在下月?
印花稅最好通過管理費用過度一下,這樣方便知道自己交了多少印花稅
對的,本月計提,下月交
印花稅用管理費用怎么過度呢?求老師指點
就是計提一下 計提分錄上面回答
計提不是到稅金及附加嗎?怎么過管理沒用呢老師
不好意思我說錯了通過應交稅費-應交印花稅過度一下