同學(xué)你好 如果是同一筆往來(lái) 這樣是沖銷(xiāo)了的
往來(lái)款 出款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 回款時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 那么在資產(chǎn)負(fù)債表上面,往來(lái)款的發(fā)生額還是增加了啊?怎么回款反分錄就沖平了呢?
老師,一筆未收到發(fā)票的其他應(yīng)付款付款的時(shí)候借∶其他應(yīng)付款,貸∶銀行存款。那現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了,會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)?
比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款,又有其他應(yīng)付款,那年底能否對(duì)沖??因?yàn)橘~上是這么入賬的,收到往來(lái)款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-A公司;支付往來(lái)款,借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個(gè)科目
公司向個(gè)人借款,沒(méi)有利息,是不是就正常往來(lái)分錄即可?借銀行存款 貸其他應(yīng)付款,償還的時(shí)候反向?
用當(dāng)年的收入墊付社保費(fèi)個(gè)人部分,墊付時(shí):借:其他應(yīng)收款貸:財(cái)政撥款收入收回墊付的往來(lái)款時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款請(qǐng)問(wèn)墊付時(shí)和收回墊往來(lái)款時(shí)是否應(yīng)該做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄?
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶(hù)產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫(huà)釘子戶(hù),為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶(hù),也沒(méi)收到客戶(hù)的錢(qián),但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶(hù)了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫(xiě)么?
好,我再檢查下,報(bào)表
嗯嗯 有問(wèn)題再溝通哈