請(qǐng)問什么業(yè)務(wù)需要稅總額? 一般指企業(yè)繳納的所有稅額的合計(jì)
稅收總額是企業(yè)所有稅種應(yīng)交稅費(fèi)的總額嗎?我們是屬于即征即退的企業(yè)增值稅要扣除計(jì)算嗎?
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
我有個(gè)問題想咨詢一下是關(guān)于企業(yè)所得稅的即征即退增值稅,嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額計(jì)算表要怎么填
想咨詢一下是關(guān)于企業(yè)所得稅的即征即退增值稅,嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額計(jì)算表要怎么填
@郭老師,我們公司增值稅即增即退,還有外包。企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,外包加計(jì)扣除我能申報(bào)嗎?是不是有外包不能申請(qǐng)即增即退?。?/p>
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
企業(yè)要增資有啥影響?
老師,我們股東的股份要賣給我們的另一個(gè)公司,另一個(gè)公司轉(zhuǎn)購買款給股東的時(shí)候,摘要怎么寫呀
技術(shù)服務(wù)費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi)幾個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問給海關(guān)的出口形式發(fā)票上面沒有寫貿(mào)易方式是fob,首單出口給稅局查的資料可以自己改過來嗎
老師,其他應(yīng)收款二級(jí)科目可以掛公司嗎?
老師,兩家公司的變動(dòng)成本和固定成本是不是在合并的財(cái)報(bào)報(bào)表有體現(xiàn)出來?
老師,建筑公司用勞務(wù)派遣公司的人員為建設(shè)單位提供安裝服務(wù),勞務(wù)派遣公司開來的發(fā)票是不是得是人力資源服務(wù),勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票?其他類別的勞務(wù)費(fèi)不可以?
現(xiàn)在注冊有限公司,需要注冊的時(shí)候就實(shí)繳嗎
老師,給我講一下連環(huán)替代法,到底是哪個(gè)替換哪個(gè),我以為我會(huì)了可是一下會(huì)一下不會(huì),害怕考試出錯(cuò),有的題是實(shí)際數(shù)和預(yù)算數(shù),有的是基期和報(bào)告期,謝謝老師了。
我們需要填寫企業(yè)報(bào)送相關(guān)主管部門報(bào)表,我們增值稅是即征即退的,也要算入內(nèi)嗎?
需要的,納稅總額不扣除退稅的
那計(jì)算方法是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=稅額*附加稅率嗎?
附加稅額=實(shí)際繳納的稅額*附加稅率 即征即退的增值稅,其附加稅不退
老師,我們平時(shí)申報(bào)附加稅是根據(jù)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)納增值稅稅額*附加稅率=應(yīng)交附加稅額,我理解您說的稅收總額就是應(yīng)交增值稅+附加稅+房產(chǎn)稅對(duì)嗎?
你們申報(bào)附加稅是對(duì)的, 稅收總額一般的一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),納稅總額