你好 2018年因減值增加了遞延所得稅 現(xiàn)在是2020年發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了 所以調(diào)減
老師 為什么資料二這里是調(diào)減遞延所得稅資產(chǎn)?計(jì)提了資產(chǎn)簡直準(zhǔn)備 不應(yīng)該是增加了遞延所得稅資產(chǎn)嗎
有壞賬需要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嘛,那遞延所得稅資產(chǎn)增加,凈利潤是不是就減少了啊
老師,請問為什么“年初遞延所得稅資產(chǎn)余額100萬元,遞延所得稅負(fù)債余額50萬元”,這兩個(gè)數(shù)據(jù)沒有運(yùn)用到呢?不是對當(dāng)年的所得稅費(fèi)用有影響嗎?當(dāng)年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備50萬元,不是形成可抵扣暫時(shí)性差異?(遞延所得稅資產(chǎn)=50×25%=12.5,這個(gè)12.5是不是屬于期末應(yīng)有遞延所得稅資產(chǎn)余額?) 當(dāng)期所得稅=(800+50(計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備調(diào)增))×25%=212.5 就是一直弄不懂遞延所得稅這里問題(為什么沒有用到“年初遞延所得稅資產(chǎn)余額100萬和遞延所得稅負(fù)債50萬”)
這個(gè)月計(jì)提了10萬的壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)該提多少的遞延所得稅?提遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債?
老師,遞延所得稅資產(chǎn)補(bǔ)虧,借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn),為什么補(bǔ)虧損,所得稅費(fèi)用增加呢?不應(yīng)該減少嗎?
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
老師,匯算清繳中的納稅調(diào)整明細(xì)各類基本社會(huì)保障性繳款具體是什么,這個(gè)金額怎么填?如果賬面金額跟實(shí)際金額一致,是否要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中體現(xiàn)
老師,我們公司賬戶有問題,委托其他公司為我們公司代收款,有委托協(xié)議模板嗎?
老師這道題 ,累計(jì)一般借款?22年不是只要2100?為何要累計(jì)21年的?
老師!我們是一般納稅人,去年給對方開了張普票,我們已經(jīng)入賬,也交稅。對方至今未入賬,現(xiàn)在讓我們沖紅重新給開票。請問我們該怎么做賬?
我剛工作半年,是貿(mào)易總公司的出納。下屬A公司財(cái)務(wù)人員梁姐轉(zhuǎn)一筆錢給我,又讓我轉(zhuǎn)回去給他。我問她原因,她說為了流水。這是不是虛增流水?對我有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?每月梁姐都要給我這交代管資金,領(lǐng)取代管資金的。